不加不加的哦,不加。

老师打扰你了!公司是一般纳税人,员工出差开具的飞机票交给财务就这八张行程单,前面六张行程单计算含税价格=票价+燃油附加费,最后两张行程单有点看不懂,是不是属于不能抵扣的票据?是直接加上这两笔360作为含税价格吗? 计算进项税额=(票价+燃油附加费/1.09*0.09) 计算不含税金额=含税价-税额 这笔业务的账务处理我是按这三步计算得来的数据,请老师指导正误[抱拳] 报销差旅费 借:销售费用—差旅费5779.82 应交税费—应交增值税—进项税额520.18 贷:库存现金6300
公司取得的行程单有八张,其中有六张行程单上的合计栏=票价+民航发展基金+燃油附加费三栏之和。另外两张行程单上的合计栏不等于票价+民航发展基金+燃油附加费之和,这张行程单上其他税费栏等于合计栏。不知道这张行程单可不可以抵扣?如何抵扣? 那六张行程单我是这样计算的,请老师指导理解对不对: 1.增值税进项税额=(票价+燃油附加费)/(1+9%)*9% (其中机场建设费、民航发展基金等不能计算抵扣) 2.含税金额=票价+燃油附加费 3.不含税金额=含税金额-进项税额 以上三步计算公式是这样理解吗?
老师,公司员工出差的机票,只有行程单,可以入账吗?增值税可以进项抵扣吗?这种的只能计算抵扣吧?(燃油+机票)/(1+9%)×9%吗?那这个不能认证勾选吧?填增值税申报表时这个是要在认证勾选的基础上加上这部分吗?
老师 机票不是可以抵扣进项税额吗 机票 不是等于票价➕燃油附加费吗 那纳税申报报税不含税金额加不加上机票上的基金额啊
老师好,飞机的行程单,在申报填写进项时,填写的金额需要加上发展基金的那个50元吗?还是只填写票价和燃油附加的合计金额就可以
老师 我们是小规模纳税人 回收输液瓶制造颗粒的 回收输液瓶来回的车费直接借,原材料 贷,现金行不行
你好,老师,我公司2023年是小规模公司,2023年买了一辆车。价值20万,26年5月,我公司变为一般纳税人,5月把这辆车卖给个人。那5月份,这辆车是按小规模交税还是按一般纳税人交税。主要我们买这俩车时时小规模
我是一家人力资源公司,本月新签一个业务,某公司委托我们安排一批劳务人员去他们公司做事,要求我们发放劳务费,现在收到对方公司款项请问怎么开票?这些人员不需要交社保,不是派遣员工。
25年一年收入200万,剩下库存40万,这是合理的范围内嘛
公司老板但不是法人不是股东但是是实际老板然而也没有做过工资表走不了差旅费报销的话报销实名制车票该怎么做账啊
我是一家人力资源公司,本月新签一个业务,某公司委托我们安排一批劳务人员去他们公司做事,要求我们发放劳务费,现在收到对方公司款项请问怎么开票?这些人员不需要交社保,不是派遣员工。
我是车辆检测站 给来检测车辆开具发票 以前是开具鉴证咨询服务-车辆年检 我想问一下 现在应该开具那个大类
您好,老师,我问一下,这个航信,云证支付,和银行承兑汇票,有什么区别,可信度高吗?
公司员工和房东签订的租房协议,并用于办公,但经营地址与注册地址不一致,房东未开具发票,这种情况需要申报缴纳印花税? 如果注册地址是老板父母的,但租给其他公司了,这种情况需要缴纳印花税?租金是直接付给老板父母的;是不是需要看注册地址房产证上面的名字是谁呢,那我们又需要缴纳印花税?
郭老师有空接问题吗,有个问题
纳税申报 抵扣进项税额 铁路 票的份数 我可以算一个报销单是一份吗
可以的,可以的,没有问题。
不用一个票算一份是吗
那电子普票 客运服务费 就不行吧 就得一张张算
这样太费事了,简单核算就可以。按照报销的数量
这样也没多大问题是吧
没有大问题,这个无关紧要其实。
还有一个问题 就是 客运服务费 还有 铁路 机票 不都填在表二里其他里面吗 那就是客运服务费 不含税金额加上税额吗 那我要是把这些合计再重新除以1.03就 可能和填的不含税金额就不一致了 这种情况正常吗
直接填写就可以的,这个地儿只有一行。写合计数
老师 可是我问其他老师 都让我一张张算啊
一张一张算也可以,我只说这个地方没有那么严格。是填数的时候,你只能填一个汇总数。
老师 城镇垃圾处理费咋算啊
这个每个地区存在差异。一般是按照人数算,可以和本地确认标准。