借预付账款 借其他业务成本负数 借其他业务成本贷预付账款
老师,上月有预提费用,借:管理费用-其他,贷:其他应付款-其他。本月收到发票,应该怎么做分录?需要做几笔分录?
预付房屋租赁一年,借预付账款房租费 贷银行存款, 每月分摊借管理费用 贷预付账款。 到年底开发票我如何做账呢?
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师,9月份预付款项未收到发票,分录录的借预付账款贷银行存款。10月份收到9月已付款项成本票,应该如何录分录
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
老师请问下,公司订单,每个订单都会分一部分给股东的第二个公司生产,生产的产品有的内销有的出口,这个怎么处理账务呢?
我们酒店找公司做了一个小程序,小程序服务器域名年费及开发费用可以一次性直接进费用吗?
老师,4000元劳务发票要交多少个税了?
和老板合作的一个人要和老板分红 这个账怎么支出去 开他用公司给我们开 发票还是
老师,比如说空调采暖费,应收账款明细登记到某个单位的名字就可以了,还是需要登记单位名字和空调采暖费同时登记
老板的一个合作的人要分红 这个钱怎么给他合适 他用他的公司给我们开发票可以吗
老师,有这样的一个情况,电费户名是我们公司的,电费是别人公司交的,我们公司收到了国家电网开进来别人公司的电费发票,我们老板现在要把发票开给别的公司,这样风险大吗
老师,您好,请问下,财管考试会考标准成本的综合题吗?
老师,现在缴注册资本有什么规定吗?还是备注那注明是投资款就好了?
老师,法人把自己的公寓租给公司作为办公地址,会有风险吗,首次退税审核能过吗