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,老师,就是我有张发票不可以抵扣的,因为不属于公司费用,是属于股东个人承担,那个发票我发现前期已经抵扣了,怎么处理账务,这个税费是要向股东收回

2023-10-09 23:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-09 23:26

同学您好,把原来那笔分录反冲掉即可,

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齐红老师 解答 2023-10-09 23:28

然后申报的时候在附表二做进转

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快账用户7508 追问 2023-10-09 23:30

我的那个收到发票是借在建工程 8,应交税费2 ,贷银行10(这个咋冲)

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快账用户7508 追问 2023-10-09 23:31

那我可不可以借其他应收款10,贷在建工程8,应交税费2(这样可以吗)

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齐红老师 解答 2023-10-09 23:34

借:在建工程-8 贷应交税费应交增值税进项税转出额2 其他应收款-老板10

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同学您好,把原来那笔分录反冲掉即可,
2023-10-09
直接原分录负数红冲就可以了
2023-10-10
借其他应收款 贷在建工程 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2023-10-09
你不是你单位承担的话,你没法抵扣的,你相当于是走代收代付了。
2023-10-25
你好,他们单独出钱吗?如果是的话,你这个借其他应收款ABC贷银行存款。
2023-09-21
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