同学您好,把原来那笔分录反冲掉即可,

老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
你好 我想问一下 我们电子税务局 发票系统 我发现还有几张20年的没有认证 但是这几张发票已经找不到 那我这边发票系统和做账分别应该怎么处理 这几张票我现在还可以抵扣吗 抵扣了 做账怎么处理呢 因为刚接手 才发现这个情况 怎么简单处理呢
老师,您好,我打开电子发票服务平台有一个提示为“当前有待处理农产品发票,请确认农产品发票是否可用于勾选抵扣。如可用于勾选抵扣,请点击“立即前往”后处理;如属于不应抵扣情形,可点击“暂不处理”。”这张发票就是公司去买一些日常用品的发票,我们要怎么处理?谢谢老师。
@郭老师,一共是ABC股东,后增D股东(现在有一笔技术服务费是由原来的ABC股东承担,但D股东不承担(因收购价已经包含了这笔技术服务费用),所以现在这个分录我要如何做,开的专票是公司的,然后这笔钱肯定要从公司流转出去,这个我要如何做账像ABC股东收回
@郭老师,有事找您 一共是ABC股东,后增D股东(现在有一笔技术服务费是由原来的ABC股东承担,但D股东不承担(因收购价已经包含了这笔技术服务费用),开的专票是公司的,然后这笔钱肯定要从公司流转出去,这个我要如何做账向ABC股东收回
老师,请问在国企的内控中发现部分记账凭证的记账人和审核人是同一人,如何站在内控的角度,以内控制指引为标准,用客观的语言描述这个问题,谢谢
老师,小规模申报企业所得税的时候 ,那个工资怎么填写?填写3个月的还是1个月的
老师你好,个人所得税计提分录咋写呢?麻烦老师指导一下,这个月我们需要缴纳个人所得税税款。
老师,同个法人,注册一样经营范围的小规模企业是可以的吗
老师,你好!请问10-12季度申报中已计入成本费用的职工薪酬的这个怎么填报?
请问老师,因为这个月计提,下个月支付,所以借方和贷方金额不一致,税收金额是以实际发生额为准还是以账载金额为准
请问下如果我们的赞助费进入了营业外支出-赞助费支出,然后这笔赞助费后期由业务承担业务佣金中扣除,前后两笔分录,请老师解答
专票能不能跨年抵扣,收到专票时先计入 待认证可以吗
你好,建筑公司,办公室购买了972元的,太阳能,账务能直接做管理费用吗
如果税费种里面没有 印花税的营业账簿,需要自己手动0申报吗
然后申报的时候在附表二做进转
我的那个收到发票是借在建工程 8,应交税费2 ,贷银行10(这个咋冲)
那我可不可以借其他应收款10,贷在建工程8,应交税费2(这样可以吗)
借:在建工程-8 贷应交税费应交增值税进项税转出额2 其他应收款-老板10