您好,不用填。咱没有超过核定,增值税纳税申报表,由于是个体户定期定额征税,发票额度未超过定额数,此表0保存申报就可以

我是个体工商户。2021年12月也就是第四季度共开了普通发票200000。然后我在增值税申报表第11列“未达起征点销售额”填写的“200000” 申报成功后比对结果显示“本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额200000的2%请确认填写是否正确” 不知道这个要怎么操作,我记得上次申报只需要在“未达起征点销售额”填写开的发票额度就通过了。
老师好,想问一下。有个个体工商户一直在规定限额内开票,都是核定的。因去年超出120万,今年2月份国税打电话说要查账征收了,并且在1月份开了29万普通发票,在三月份时去注销时让我们填写了A\\B表,在季度 表及汇算清缴表中都填写1月份开票数据,并且还填写了成本,最后利润总计为6310元。最后开出清税证明时一分钱都没交税,这是为什么呀
一般纳税人属于二手房东,取得进项专票 税率5%,2月错开了5%的专票出去(属于简易征收),交增值税1.2万,3月红冲掉部分5%的专票,重新开具9%的发票(一般计税方法)。因前期有很多留底,无需交税,然而上月多交的1.2万,在增值税申报表一34行(本期应补(退)税款显示为负数-1.2万。这样增值税申报表就审核不通过。请问这种情况怎么修改。谢谢老师指点。
个体户核定征收额是3万,7-9月开了数电发票2万,请问在10月份是不是要进行纳税申报,具体金额2万该怎么填写表格?另有点疑问,明明开具了2万数电普通发票,系统表格为什么显示普通发票开票金额是0?这种情况咋处理?
老师你好,我自己经营一家物流个体户,从今年2月份开始开始运作,税务局当时是规定定期定额征收,由税务机关自行申报,定额是季度9万,我每个月开票大概在10万左右,都是开具的专用发票1%的,每个季度根据开具专票金额交税,后来税务从9月份开始,给我改为查账征收,需要我自己申报,查账征收的话,就需要做账报税了,那么我想问一下,2-8月份,我的账应该怎么做?2-8月份有成本费用,但是没有去取得成本发票,这个应该怎么办处理
老师,请问非营利组织,上级拨了款,然后再拨给支部委员会,请问这个有发票或收据的吗
预交的税款预交的税款一般多长时间系统自动会带到主表中
老师,我们是一般纳税人,开具了6个点的技术服务费发票,在申报增值税主表,6个点的服务费应该填在那一列呢?
老师你好就是我给公司办了一个一般户我需要到电子税务局操作什么吗?
我们现在有个劳务公司,然后是去年 25 年 1 月份成立的。然后是现在的话就是干活的农民工的工资都是有甲方他们给代发了,然后把工资代发了,但是这些农民工的话我们也没有签什么合同,但是代发的这一份工资,我给他申报了工资薪金个税。现在税务局意思是我给他申报工资薪金的话是不对的,意思是公司又没有买社保这些什么的,然后让农民工去代开劳务发票,这应该是怎么样是比较符合政策合理的?
未开票收入的凭证是这样做吗:借:应收账款,贷:主营业务收入、销项税额
供应商原本给我们总价27173元、开一个点普票、现在要开9个点专票、让我们补8个点税金、这个税金怎么算
公司工程项目做农民工工资表发放,这些民工可要申报个税
您好老师,我公司是做会展的,给参会领导报销的车费,不是本单位员工,怎么做账,进项税额能抵扣吗
一般纳税人和小规模纳税人,26年收到个税手续费,税率分别是多少
零申报是这个意思吗
您好,是的呢,是这么理解的