税收分类编码: 304030402 税收分类名称: 展览服务 包括为博览会、专业技术产品展览、生活消费品展览、文化产品展览、进出口交易展会、一般产品展会、产品订货展会等提供的展览服务。 开票商品名称: *会展服务*陈列费
老师,我们是一般纳税人,在小规模供应商那里开普票进来,问供应商要发票进项(比方,如果供应商开专票给我们,那么她要在发票进项里有这个货才能开票给我们),她说他们是小规模,没有进项。我怎么规避这个风险呢?请老师详细解答下。谢谢!
供应商给我们提供货物,开进项发票,我们卖货给小卖部超市,一般不开票,做未开票收入。 我们给供应商提供陈列,按道理说应该提供陈列销项发票,但是我们客户都是小卖部之类的,无法提供进项,这个怎么办呢,有什么比较好的节税方案
老师我们这里有一个小规模公司 一个一般纳税人公司还有一个个体商户,对应的供货商是一个厂家,我们只要定货,就会获得发票,现在库存较多,对方再开发票时,是开给小规模好还是一般纳税人的公司好?
老师,我们是个体工商户的小规模纳税人 季度销售额超过30万,但都是没有开票的收入,增值税报表怎么填写啊,这个是免增值税吗
老师您好,我公司是小规模物业公司,我们提供会议服务,开培训费发票给客户,请问我们从超市采购瓶装矿泉水给供客户开会饮用,采购回来的矿泉水计入哪个科目,会计分录怎么写?
我刚咨询了代办财务方面的事情,财务提出了一个问题:在新的公司法下,以无形资产出资的股东在后期的股权变更和盈利方面会面临高达20%以上的税,公司良好情况下,这是一笔没有必要巨额支出。即使公司注销或减资,无形资产方都缴税。 这是什么意思?无形资产出资,后期股东变更或者盈利,这不是本来就20%的个税吗?如果是合理的平价变更,也不涉及20%个税吧
老师,印花税是销售合同和采购合同总金额,对吗?那我采购产品,送给客户的样品合同,也要算进去吗?还是样品采购合同不算?毕竟我没有收客户的样品费
其他应付款额度大了,实际老板从公账上面提现了,同时,也有一些发票进来,库存现金支付的,可不可以直接把这个金额充那个库存现金啊?
社保客户端怎么做社保年报,在那个模块进入申报。
外账低于500的现金没有发票,可不可以做进去?
老师,我从2月份期末现金及现金流量等价物余额的本期金额和本年累计金额对不上,怎么找啊,太难了
老师,跨年退货需要调上一年的帐吗,还是只调整报表。
老师,为啥我的税费认定信息里面有第3项和第4项?我看还是主税,我们是贸易公司,这两项我要申报吗?
3月在电子税务局已经提交了利润表,现在发现算的不对,现在怎么改
老师投进去的投资款是可以做实收资本,除了钱可以做实收资本,其他还有哪些可以做实收资本?谢谢。
对方要求开现代服务-陈列费,这样可以开吗?
可以的,可以这么做的。
老师,这个征收率是3%,改不了了,其他的对不对?
你好,这里不用修改的,你在开票页面的时候选择1%就行。
单位要填写吗?
服务类的单位数量可以不用填写。
昨天做的税种认定,税率是0.13,征收率是0.03,开发票可以选择1%开吗?销售收入价税分离也是按1%算吗?
是的,可以开1%,是1%的税率,是一般纳税人的,
好的。谢谢
不用客气,工作愉快。