咨询
Q

你好,第三季度开票50000元,红冲上一年的发票10000元,分录怎么做啊?

2023-10-10 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-10 09:52

红冲发票,借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数

头像
快账用户6731 追问 2023-10-10 09:57

是小规模来的,我也是这样做,然后结账的时候说勾稽关系不正常,说期末未分配利润≠净利润+期初未分配利润–利润分配,之间的差额就差这张红字发票

头像
齐红老师 解答 2023-10-10 09:59

这笔业务没有涉及到未分配利润

头像
快账用户6731 追问 2023-10-10 10:01

那这个勾稽关系不正常要处理吗

头像
齐红老师 解答 2023-10-10 10:03

这个你看看是不是你调整过其他的会计分录

头像
快账用户6731 追问 2023-10-10 10:06

看过了,没有呢只有几个分录

头像
齐红老师 解答 2023-10-10 10:07

那你这个差额是不用处理的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
红冲发票,借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数
2023-10-10
你好,一样的按直接原分录红冲就是了哈
2024-07-13
你好,同学,这个放在这个月红冲
2023-03-14
您好 现在红冲重新开,之前的分录要红冲
2020-12-31
在第10栏里面填写负数销售额就行。
2023-10-11
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×