同学,红冲,就是原来分录红字

你好,小规模在第二季度冲红第一季度的1个点的普票的会计分录怎么做?,第一个季度是已经超了45万收入,交了增值税,后面第二季度的冲红了,冲红我按照原来的会计分录负数红字,那对应的税额怎么做?
老师 我们第四季度红冲第一季度专票百分之一的税率,也红冲了第一季度普票百分之一的税率 我们这边电子税务局说要更正第一季度报表 第四季度正常按没有负数申报 这样怎么做账呢
老师好,第三季度有开5个点房租发票,也有红冲的1个点的发票,第三季度免税开票超过50万,所以按5个点的那个金额申报增值税了,第四季度房租发票红冲了,也开了1个点的红冲,那第四季度申报增值税的时候,需要将第三季度红冲的1个点的增值税也一起申请退税,还是就只申请第四季度的红冲的。
你好 我这边本季度红冲22年第四季度的一张免税发票 我本季度红冲的时候应该怎么做账 需要做个负数的增值税吗
老师,请问这个季度冲红重开了一张上个季度发票,这个季度我做了红字冲销并且做了重新开的发票的分录,增值税报表怎么填
汇所清缴里面工资薪金账载金额是填哪个金额
老师您好,公司基建开始前先进行三通一平工程,已发生的成本里包括土方,道路,场坪,围挡,临时大门还有其他措施项目费,当时签了三个合同,一是三通一平一阶段工程,三通一平二阶段工程,围墙及部分场坪工程,财务分别建了两个在建工程卡片(1.围墙及部分场坪工程2.三通一平工程)现在能达到使用状态,请问应该如何核算呢,能转固吗?还是往哪里放呢?
减少注册资本,的流程中,要求给债权人发书面通知,告知公司减资,是发给所有债权人吗,滚动结算的债权人呢?另外实务中大家都做了通知债权人这一步吗
公司做注册资本减少,名义减资,同比例减资,对公司一些长期合作的短期负债,滚动结算的债权人,是否需要发减资的通知呢?还是就直接公示就行?
请问老师公司以前是一般纳税人简易征收3%,现在变一般计税13%,那在税务系统开票怎么操作?要变变更什么手续吗?
@朴老师,我想问下我们连人带设备一起租赁的话是怎么开票大类 湿租的开票大类选择什么,开票明细应该怎么写,如何来区分干租 因为有的大类一选择租赁他就会带出来13%的税率
请问老师,总分公司的内部交易,合并的时候怎么调呀
公司做注册资本减少,名义减资,同比例减资,对公司一些长期合作的短期负债,滚动结算的债权人,是否需要发减资的通知呢?还是就直接公示就行?
老师,劳动保障年报中, 1、审查年度(2025年),财务账应付工资总额按什么填? 2、审查年度工资表应付工资总额 3、审查年度工资表实发工资总额按啥填? 4、有的月份我没有计提工资直接发放的 (借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-法人)
请问老师,总公司中标可以往分公司打款么?分公司在项目所在地的
但是老师 我就是有个增值税申报的问题 就是22年第四季度我把这个开错的发票 的数值申报进去了 然后23年一季度开了个负数 然后又开了其他正数发票 我涉及到增值税计提缴纳的问题
比如去年 开错10w元发票 去年增值税相当于多申报了10w元 然后今年一季度 开了红字发票10w 其他正数发票是50w 那么我23年一季度的的实际销售额应该是40w 要按照40w来申报增值税 是这样理解吗 如果是这样理解 那我该怎么做分录呢
同学,对,你以实际开票和税额申报,分录,红冲的就是原来分录的红字
但是老师我有个问题就是 红冲是 借应收账款-100000 贷营业收入-100000 本季度开的正数发票就是 借预收账款500000 贷营业收入495049.5 贷应交增值税4950.5 那这样计提出来的增值税就是按照50w的百分之1了 不是按照-10+50=40w的百分之1了
同学,红冲就是原来的分录,实际开票多少,按实际为准
那这样我一季度申报增值税的时候就应该按照正数的50w来申报 收入 那我总的增值税申报的总收入就相当于多了10w元
你好、红冲的要去掉的,同学。
那去掉之后 申报的额增值税就跟我集体的增值税不一致了 申报的增值税是按照40w来的 计提的增值税是按照50w来的
或者 我增值税收入按照40w来 但是增值税我还是按照50w的百分之1来填写增值税 这可以吗
同学,你的申报要与缴纳保持一致