同学,红冲,就是原来分录红字

你好,小规模在第二季度冲红第一季度的1个点的普票的会计分录怎么做?,第一个季度是已经超了45万收入,交了增值税,后面第二季度的冲红了,冲红我按照原来的会计分录负数红字,那对应的税额怎么做?
老师 我们第四季度红冲第一季度专票百分之一的税率,也红冲了第一季度普票百分之一的税率 我们这边电子税务局说要更正第一季度报表 第四季度正常按没有负数申报 这样怎么做账呢
老师好,第三季度有开5个点房租发票,也有红冲的1个点的发票,第三季度免税开票超过50万,所以按5个点的那个金额申报增值税了,第四季度房租发票红冲了,也开了1个点的红冲,那第四季度申报增值税的时候,需要将第三季度红冲的1个点的增值税也一起申请退税,还是就只申请第四季度的红冲的。
老师你好 我这边22年第四季度做了一笔无票收入入账 40w 当时没计提增值税 然后现在23年1季度开票了 需要交增值税 我这边1季度做账时直接 补提增值税可以吗
你好 我这边本季度红冲22年第四季度的一张免税发票 我本季度红冲的时候应该怎么做账 需要做个负数的增值税吗
个税手续费返还,要是小规模1月收到了1万,然后我确定1季度不满30万的,这个一万手续费返还不需要缴纳增值税,不需要价税分离,我绕进去了,那么这一万要报增值税吗,不用了吧,就是1万都不用加进去了吧,比如货物25万
电脑快账下载地址是?
你好,我们公司是小规模纳税人 去年第四季度报税402万 今年1月份收入有100多万了 收入累计超过500万了 我们公司明年三月打算自动升级为一般纳税人 请问我们公司到时候是从哪个月份开始按一般纳税人缴税呢?是3月份开始申请 当月就生效吗?
人力资源部送来劳务工资报销单,工资表,加班补助,事假会计可需要一个一个核对,还是电子表核对一个总数就可以了?
请问(自制半成品及在产品)怎么对照科目余额表填写?
老师,我发现收入重复申报了一笔,我把财报和所得税季报更改了,增值税报表还需要改吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!老师,收到的高新补贴怎么入账啊
老师,我现在申报个税,没填三险一金,申报不通过,今年个税系统有变化吗?
老师好:请问我单位给开户开完了一笔发票,之后因为质问题,客户要扣50000元,多开这5万元不用冲了,让老板个人转给他家就行,老师这50000元我是不是得和对方要增值税、附加税、印花税、所得税?
你好,请问抖店电商数据,财务数据报表有模板嘛。
但是老师 我就是有个增值税申报的问题 就是22年第四季度我把这个开错的发票 的数值申报进去了 然后23年一季度开了个负数 然后又开了其他正数发票 我涉及到增值税计提缴纳的问题
比如去年 开错10w元发票 去年增值税相当于多申报了10w元 然后今年一季度 开了红字发票10w 其他正数发票是50w 那么我23年一季度的的实际销售额应该是40w 要按照40w来申报增值税 是这样理解吗 如果是这样理解 那我该怎么做分录呢
同学,对,你以实际开票和税额申报,分录,红冲的就是原来分录的红字
但是老师我有个问题就是 红冲是 借应收账款-100000 贷营业收入-100000 本季度开的正数发票就是 借预收账款500000 贷营业收入495049.5 贷应交增值税4950.5 那这样计提出来的增值税就是按照50w的百分之1了 不是按照-10+50=40w的百分之1了
同学,红冲就是原来的分录,实际开票多少,按实际为准
那这样我一季度申报增值税的时候就应该按照正数的50w来申报 收入 那我总的增值税申报的总收入就相当于多了10w元
你好、红冲的要去掉的,同学。
那去掉之后 申报的额增值税就跟我集体的增值税不一致了 申报的增值税是按照40w来的 计提的增值税是按照50w来的
或者 我增值税收入按照40w来 但是增值税我还是按照50w的百分之1来填写增值税 这可以吗
同学,你的申报要与缴纳保持一致