借银行存款或者库存现金 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资, 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
老师您好,我之前做工资都是直接进劳务成本这个科目,现在调整20年的账务,我需要计提11月12月的工资,但是我都是跟上之前做工资的账务处理进的成本,我把之前做的分录给您看下,麻烦您帮我看看,现在计提的话怎么计提呢
22年虚报的工人工资在税务局删除了,之前的会计把工人工资计入的主营业务成本-人工成本,现在要调整账目怎么处理,分录不知道怎么写
今年的个税有个人的7月份之前的工资都删除了,现在会计分录调整怎么记账
老师 前期会计做账时 把工资做到 借主营业务成本了 贷 应付职工薪酬 那么它没有收入 我现在怎么把之前的借方主营业务成本调到 管理费用 工资里面呢?
老师,公司是规模,做食堂餐饮。之前做账务处理时把厨房人员工资计入管理费用了,把当月采购食材费用计入主营业务成本。这样是不是不太合理?现在有没有必要把厨房人员工资计入到主营业务成本-人工费用里?
甲方公司变更名称,给我们提供了变更登记通知书,,这种情况可以按新变更公司名称给他们开发票吗?
一般纳税人开普票是几个点税率
老师:请问产成品报废的分录怎样做?
老师好,给村里公园里建个连廊和凉亭,发票开什么内容合适?
老师,请问老板让我核算公司业务开成本票进来需要找客户加几个点的税费成本?我们大概开专票进来是供应商加收10%,票面税点是13%,普票是是1%-3%,票面是1%,怎么算这个成本好?
月末结转增值税,待抵扣进项以及待转销项需要结转吗
A公司和B公司有业务,开票给B公司,但是B公司把钱付给物流公司,由物流公司再把钱打给A公司,这样合规吗
老师,我因为补交税,需要把账务调整后,更正财报,这个调整的凭证是调整在今年补交税的当月还是之前的年份
22年北京房山区税务代开了46.35万发票,款已收。。24年款退回去了,账上挂在应收借方,一直挂着没平账,现在税务在北京门头沟区。。现在还能申请退税吗?代开的增值税没办法自己红冲吧?对方抵扣了怎么处理?
老师,供应商对账的时间安排,有没有讲究,比如月初对账,因为有进项发票好算税负率?