你好,做原来一样的,分录金额用负数,然后增值税表2做进项税额转出。

请教老师,以前月份发票对方开错了,我方为购买方,已抵扣进项,已结转成本,红字信息表已经开了,重开发票也已收到,账务上具体怎么处理
老师你好,我是购买方,跨年已认证抵扣的进项专票,需要红冲,应如何做账务处理
上月收到对方开具的蓝字发票,已做帐但没有抵扣进项认证。本月收到红字负数发票,是不是需要进行账务处理,但是不用进行报税处理?
购买方取得专票未用于抵扣,但发票联、抵扣联无法退回,购买方填报红字信息表,并收到销售方开具的红字发票,购买方需要做账吗?如何账务处理
老师好,购买方抵扣了前期的发票,购买方开红字申请表,销售额开具了红字发票给购买方,那么购买方拿到这张红字要进项转出,这个发票在勾选平台 看得到吗
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
好的 谢谢
客气,祝您工作学习愉快。