你好,这个是可以抵扣的哈

比如我个人去帮我老婆(法人)公司(一般纳税人)买公司的办公用品花了4000元,各种有效发票凭证都有(增值税专票4000元),4000元发票都给了公司,但我没有要求公司报销。也就是说公司拿这4000元的专票正常费用抵扣税费对吧,但欠我4000元的报销钱随时都可以给我是吗?
老师您好,我有员工把公司的东西和自己的东西开票在一起了,增值税专用发票,那我就我公司的物品抵扣税吗?一张发票抵扣一部分税可以吧?
公司老板和总经理自己购买了电脑,拿发票来公司报销。这个电脑可以给他带回家里办公用,以后不需要归还给公司。这个应该怎么入账?我们是小规模纳税人
老师,请问公司是人力资源公司,每个月会有劳务外包服务费收入,开具发票方式是劳务费差额开具,服务费开具增值税专用发票,这样的话我公司购买的办公用品的进项税额可以抵扣吗
老师,我公司买两台电脑,5000元,我自己付个,开具专用发票,可以走报销形式,抵扣税吧,本就是公司办公用品。
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。