作为小区的物业公司,您在收取业主的生活垃圾费和建筑垃圾费时,应该按照规定的税目和税率进行税务处理。 在中国,生活垃圾费和建筑垃圾费属于服务性收费,因此您应该按照“服务业”税目缴纳增值税。具体的税率取决于您所在的地区和行业的规定。在中国,增值税的税率为6%、9%或者13%,您可以根据您所在地区的相关规定来确定税率。 此外,根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,这些收入也应当纳入您的企业所得税征收范围。具体的企业所得税税率也需要参考您所在地区的相关规定。 需要注意的是,如果您与专门的垃圾回收公司签订了合同,并由垃圾回收公司负责清理垃圾,则您收取的费用应该视为提供了一种服务——垃圾代处理服务,应该按照“其他现代服务”税目缴纳增值税,税率为6%。

危废处置费,就是危险废弃物的处理费用。我们企业搞生产的,会有一些工业垃圾,属于危险废弃物,需要联系专门的回收公司进行专业的处理,不可随意丢弃。我们每年出钱,让对方把东西拉走进行处理,对方给我们开发票。但是这个发票,我有个问题,她的发票上的货物,应税劳务服务名称怎么填写?就是他的应税服务编码是什么?我觉得是属于现代服务里的,但是看过里面的内容,又没觉得符合里面的哪一个,请老师解答,谢谢
危废处置费,就是危险废弃物的处理费用。我们企业搞生产的,会有一些工业垃圾,属于危险废弃物,需要联系专门的回收公司进行专业的处理,不可随意丢弃。我们每年出钱,让对方把东西拉走进行处理,对方给我们开发票。但是这个发票,我有个问题,她的发票上的货物,应税劳务服务名称怎么填写?就是他的应税服务编码是什么?我觉得是属于现代服务里的,但是看过里面的内容,又没觉得符合里面的哪一个,请老师解答,谢谢
老师您好!我司一般纳税人,拿到片石开采权做的简易计税!因为签订的合同供货量大,有时候还要去采购碎石,开出去的销售收入含运费。现在有几个问题要请教老师: 一,我们要交资源税吗,是按照销售收入基数交吗? 二,运费我们是否可以分开开票!这样就可以少交资源税。如果分开开有无税务风险!(营业执照中没有物流这块) 三,自己开采的和外购的是否要分开记账(或者是要怎么做台账区分自采和外购),因为外购的不用交资源税吧,这块不是很清楚!谢谢老师!
你好老师:小规模纳税人物业公司,政府拨给我们一笔生活垃圾运输费专项款,由于我们只能开具收取物业费和管理费发票,对方也答应可以开物业费和管理费发票,但实际这笔属于专项资金用于小区公共维修款和生活垃圾运输款,,但是我开局的是收取物业费和管理费如何做账,是不是应该直接走收入,可以这笔钱是属于专款呢,那我应该如何做账,我需要每一步的会计分录谢谢。 之前我们每个月都有固定人员清运生活垃圾所以走的是应付职工薪酬科目
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,个体需要编织利润表吗
这样合理么?小规模不是一个季度10万是免税的?还要向我们收税点
老师,请问情况如下:一家公司,被税务局查到要补缴25年度印花税,8000元;我昨天交完了。现在的问题是:不知道如何账务处理。法一:更正25年4季度财务报表、更正25年4季度所得税申报表,但会涉及退税[捂脸],因为25年度有利润且交了所得税;方法二、把这8000元补交的印花税,做到26年的1季度税金及附加里面去,但又会导致可能,25年年报所得税汇算清缴里面,交的税与系统比对不符,存在风险提示;两个方法,都 让我很为难。我不知道怎么选。。。或者有更好的方法没有?
请问电子税务局,季度企业所得税已申报并已缴费,在哪个界面打印申报表的?
老师好,25年筹建期,门窗装修,我摊销了,26年账要冲回好?还是继续摊好?26年1月房租装修完工了,还在筹建期,基于25年已有门窗摊销,我不知道房租装修该不该在剩余年限摊销了
请问老师,企业之间的借款利息低于银行同期贷款利率,汇算时可以纳税调减吗?
老师,我想问一下申报社保工资基数时正常情况是按上年的平均工资进行申报,可是有的员工工资挺高的,这样给企业带来挺大的负担,可不可以少报点比最低档高点,这样可有什么样的风险呢
企业税负率是怎么计算的
个体工商户核定征收转查账征收,成本列支时工资可以列支吗,没有申报工资薪金?
老师,请问我本月销项税额是-6355.38元,进项税是710.84元,怎么申报?怎么账务处理?印花税计税依据也是负数怎么办?