是都要做贷:主营收入,贷应交税费-简易计税里
老师好,我是建筑业,简易计税,我们是按结算确认收入的,那给甲方开发票的时候我该怎么做账呢?是直接借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-简易计税 是这样吗?这是不是按开票确认收入的分录?
老师你好,我们是一般纳税人,适用的是简易计税。账上收入处理借:应收账款 贷:主营业务收入 贷应交税费ˉ简易计税。是这样做吗?月末简易计税的增值税需要结转不
老师,俺是一般纳税人建筑公司,如果开3个点的劳务票,分录是不是这样 借,应收账款13万 贷,主营业务收入10万 应交税费_简易计税3万
老师您好!我是劳务公司现在采用的是简易增收,确认收入做分录:借应收,贷主营业务收入贷应交税金-简易增收,这样还用经过应交税金-销项这个科目吗?
老师你好请问我开了3个点的劳务票出去,做账确认收入时是不是都要做贷:主营收入。 贷应交税费-简易计税里
老师,请问现金流量表里的支付职工薪酬包括单位支付的社保和公积金吗?
您好老师,想问一下开租赁费发票,没有房产证可以开吗
老师,个体户是申报经营所得和个人所得,小规模和一般纳税人是申报个税和企业所得税,是这个意思吗
食堂的采购设备折旧计入什么科目
(治疗收入-成本)*45%为治疗绩效,单位核算标准。但如果没有收入,仅存在成本,这个成本应如何扣减?
我是个体工商户,收到 一条短信,写的是:年报申报已截止,您已逾期将列入异常并罚款。这个是什么年报呢?
老师好,商贸公司要开发票,明细太多有什么办法吗?
不是本单位的人,来单位进行审查,办事。住宿费可以从本单位报销吗
小规模开普票超30万按1个点交增值税,另外减免的2个点要计入营业外收入-税费减免吗?
老师,房产税之前从价计征,税务系统自动生成之前的申报表。今年是否改从租计征?那我直接在系统从新釆集税源更新从租计征提交就可以了吗?
这里不能做到应交税费-销项税额里面吧
能做到应交税费-销项税额里面
那老师开3个点的劳务票到底是做简易计税还是做到能做到应交税费-销项税额里面
若是一般纳税人,计入简易计税,更合适
之前我两个月没有计到简易计税里,行不行
老师简易计税是不是不要计提的,那么简易计税产生的附加税要计提吧
简易计税确认收入时一并做账的, 简易计税产生的附加税要计提
简易计税不要计提的下个月直接缴税就可以了对吧
是,下个月直接缴税就可以了