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七月份付了一笔钱,没到发票,直接做了 借管理费用,贷银行存款,现在十月份发票到了要怎么做呀

2023-10-10 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-10 16:10

把发票附在凭证后边就是

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快账用户7861 追问 2023-10-10 16:11

专票,当时没做进账

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齐红老师 解答 2023-10-10 16:12

借:应交税费-增值税-进项 借:管理费用  负数

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把发票附在凭证后边就是
2023-10-10
这笔分录红冲再做一笔,这个分录。
2022-08-02
你好 发票在1月份 12月份暂估, 一月份借利润分配未分配利润 贷其他应付款 汇算清缴调减
2024-01-27
同学你好,是可以的;
2020-10-10
借应付帐款借管理费用负数 借管理费用 进项贷应付帐款
2020-12-05
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