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老师你好,我公司给别的公司开发票,别的公司代发工资,账务处理怎么做?

2023-10-10 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-10 16:36

_借应收账款贷主营业务收入应交税费。 借应付职工薪酬贷应收账款。

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快账用户1831 追问 2023-10-10 16:40

开回劳务票了,成本怎么计?

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齐红老师 解答 2023-10-10 16:41

请说一下具体用到哪里的,然后咱们什么单位?

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快账用户1831 追问 2023-10-10 16:43

我们是建筑公司,是包工的人工费

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齐红老师 解答 2023-10-10 16:46

借工程施工合同,成本人工费贷,银行存款等。

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_借应收账款贷主营业务收入应交税费。 借应付职工薪酬贷应收账款。
2023-10-10
你好,你们有劳务派遣的资质吗?
2022-10-06
对方再支付给你吗?有委托书吗?如果是的话,借其他应收款,贷银行
2023-12-06
你好,让对方把这个个税删除,你们单位申报。
2023-03-02
您好,当车辆所有权转移并且符合企业会计准则中关于收入确认的条件(如风险报酬已经转移等)时,应确认销售收入。假设车辆销售价格为不含税价100,000元,增值税税率为13%。
会计分录为:
借:应收账款113,000
贷:主营业务收入100,000
贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)13,000

同时需要结转车辆的成本。假设车辆的成本为80,000元。
会计分录为:
借:主营业务成本80,000
贷:库存商品80,000
2025-03-31
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