您好这个是属于免税的

您好老师,发票开认证咨询费和技术服务费,这两项属于印花税里的技术合同吗?
老师好,我们公司是一般纳税人做服务的,经营范围是:从事农业科技、环保科技、生物科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,会务服务,翻译服务,展览展示服务,园林设计,园林绿化工程,从事货物进口及技术进口业务。 我们之前和客户签订了合同做的是有关我们业务的培训费,然后对方也需要我们开具服务名称为“培训费”,我们营业范围内是否可以选个开具这样的服务明细?比如 技术服务*培训或者是技术培训?
根据《国家税务局关于对技术合同征收印花税问题的通知》((1989)国税地字第34号)规定:“三、关于技术服务合同的征税范围问题,里面有包含技术中介合同。那我司有那种介绍他人的这种代理服务(技术方面的)需要缴纳印花税吗
非学历教育服务*培训费属于印花税内的技术合同征税范围吗?
老师,您好,请问我们经营范围有增加这两项内容:会议及展览服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训) 我们是做短视频培训的,教企业如何做好短视频,快速流量变现,学员买我们的课程,发票内容开:非学历教育服务*培训费,可以吗?
老师,小规模个体户查账征收的年度汇缴的纳税调整增加额中的超过规定标准扣除的项目金额“职工福利"这项怎么填写?我们工资薪资申报过工资34000,但是有职工福利1000元,要按这个福利1000元填写要全额调增吗?工资34000要在哪张表填写才能允许扣除1000元福利费,麻烦老师解答一下,在成本费用这张表单没看到可以填写工资薪酬这一栏,要在成本费用这表里对应哪个栏次填写工资呀?
老师,小规模个体户查账征收的年度汇缴的纳税调整增加额中的超过规定标准扣除的项目金额“职工福利"这项怎么填写?我们工资薪资申报过工资34000,但是有职工福利1000元,要按这个福利1000元填写要全额调增吗?工资34000要在哪张表填写才能允许扣除1000元福利费,麻烦老师解答一下
老师,小规模个体户查账征收的年度汇缴的纳税调整增加额中的超过规定标准扣除的项目金额“职工福利"这项怎么填写?我们工资薪资申报工资一年下来是34000,但是有职工福利1000元可以全额扣除吗?扣除的话我要在哪张表单填写工资金额数体现出来,“超过规定标准扣除的项目金额中的职工福利”还是填写1000是吗?,麻烦老师解答一下
请问老师,单板制造业,月均产能,月均产值,怎么计算?
商砼企业一月开票3个点,都开完了,政策才下来13个点,已经开出的票还能用吗
产值是含税销售额吗?如果本年有红冲去年的的发票,是否红冲的金额要减去今年销售额还是不减去?今年红冲去年的发票是不是要算今年产值减少?
资产负载表资产不等于所有者权益加负责 不平 这个要怎么查找原因
请问一下个税汇算清缴如果员工收到短信没有做的话是对员工信用有影响是吗?对公司有没有影响
你好,建筑业增值税3%,今年1月开始变成13%,但是2025.12.31日前还有1000万发票没开,工程已完工。再开发票能开3%吗
您好,问一下我们高企的研发折旧,有些电脑和设备,前期代账公司做账做的管理费用-_固定资产折旧,没有做在研发费用下面。我现在可不可以直接调账管理费用-研发费用--固定资产折旧。
意思这个不用上印花税吗?具体财政部是怎么通知的?
推广服务咨询服务属于技术合同征税范围吗?
技术培训合同是当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的技术合同。对各种职业培训、文化学习、职工业余教育等订立的合同,不属于技术培训合同,不贴印花。
承揽合同是指的什么呢?哪些属于这方面需要交的呢?
承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作
设计费算吗?
设计费的话,这个是不属于承揽服务的
那设计费应该属于什么?
设计费的话,我认为是属于技术服务的
那这个对申报印花税有影响吗,税局认定的是承揽合同,开票开的是设计费?申报零会有影响吗?
这个是不影响的, 因为有些不太好,区分的是申报了就可以了
那没按0申报也是没影响吗?
你申报了有数据的话,这个就可以的