文化建设事业费即文化事业建设费,其计税依据为单位提供广告服务后所取得的计费销售额,并按照3%的费率进行计算,计算公式为:应缴文化事业建设费费额=计费销售额×3%。 其中文化事业建设费中的计费销售额指为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。缴纳义务人需要减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则不得减除。

老师,文化事业建设税的计税依据是什么
老师,文化事业建设费的计税依据是什么
是一家文化传播公司,名称是文化墙设计制作和宣传册设计制作,文化服务*舞台服务费,文化服务*灯光服务费,要缴纳文化事业建设费吗
老师。文化建设税依据是什么。我们是文化传播公司
老师好,文化事业建设费计税依据是什么
请问一下在报小规模的税,然后报表出来的收入不对,多了一笔红冲过的发票,我要在哪里可以更新一下这张发票,四月份开的,到现在系统获取还获取不成功
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师我想问一下就是公司有很多预付款项,然后嘞利润不会减预付款项。这个利润我怎么做比较好,老板又要分红
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师,21年的时候一般纳税人把小规模期间取得的专票抵扣了,现在税务找来要求在21年当期把进项税额转出,我是要把转出当期以后的增值税申报表都要做更正吗?22,23,24,25年,26年挨到更正吗?
我们租了写字楼,去税局代开,为何普票也要9个点的税金
新企业无业务 没营业 0申报半年触发预警风险吗
我公司为制造业,司机给我们拉货,一车1000元,司机300元每趟,他们加油700元每趟由公司统一加油,这样签订一个运输合同可以吗?
老师您好,请问一下要查2026年上半年的总费用和明细费用,就是上半年实际花出去的钱,是哪个表最能体现?是要6月份结账以后才可以看出来真实的数据吗?不结账的话会影响数据的真实性吗?
太笼统了,我们开的有广告费还有制作费还有设计费,这些都算到里面吗计税销售额是含税还是不含税的
是不含税的,只有广告收入才计算。
我税收分类写的广告服务。后面是广告费。制作费。这些是不是都算到文化建设税里面呢。文化建设税有减免吗
对归属中央收入的文化事业建设费,按照缴纳义务人应缴费额的50%减征;对归属地方收入的文化事业建设费,各省(区、市)财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素,在应缴费额50%的幅度内减征。享受条件:自2019年7月1日至2024年12月31日,对归属中央收入的文化事业建设费,按照缴纳义务人应缴费额的50%减征;对归属地方收入的文化事业建设费,各省(区、市)财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素,在应缴费额50%的幅度内减征。各省(区、市)财政、党委宣传部门应当将本地区制定的减征政策文件抄送财政部、中共中央宣传部。政策依据:《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔2019〕46号)
是按照不含税的销售收入吧。我刚说的税收分类编码是广告服务。后面写制作费。设计费。是不是都算到文化建设税里面
是的,是这样子的哦。
缴纳这个税不能减去对应的成本吗
交这个税,跟成本没有什么关系哦。发生的成本当然可以的哟。
到底可不可以扣除。后面你说发生成本当然可以
实际发生的成本可以扣除。
意思这些收入扣除对应成本,在交文化建设税吗
不是这个意思,文化建设税的计税依据是您的收入。不是您的所得。
意思不能扣除相应成本,就按照收入算是吧
是的是的是的是的哦