单位自己职工的不需要。招待客人的,你们能分出是多少来吗?

请问我们公司年底买茶叶送客户 直接计入招待费 税务上要注意什么吗 需要被送的人要缴纳个税吗? 公司买京东购物卡送客人 客人要缴纳个税吗 ? 公司给员工买零食大礼包为员工福利是否要并入工资薪金缴纳个税?
公司赠送给顾客礼品,分录借:销售费用或管理费用-业务招待费 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(销),请问是不是进入销售费用不用代扣个税,进入业务招待费需要代扣个税呀?
购进茶叶用于办公室招待客人,是否需要按赠送交增值税?
老师,公司购入白酒,茶叶用于日常招待客人,需要交税吗?
老师,公司购入小型冰箱1000元,用于夏季存放饮料、茶叶招待客户;购入热水器500元,用于办公区域的洗手盆;这样的增值税进项发票允许抵扣吗?
什么是纳统企业?在住建局报统计表
健身房买的体测仪13000元可以做到哪个科目里面呀?
老师好 想咨询小规模公司,营业范围有对外承包、工程建设等业务,可以开劳务发票吗?开普通发票税率也是1%吧
有一个药品,供应商提供的随货同行单规格是5g:37.5mg,但供应商开票开成了5克:37.5毫克,请问这种发票发票我可以接收吗
老师,你好! 1月份留抵税额10701.45 2月份销项税额12385.32 勾选待认证进项税额3451.33 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转销项: 借:应交税费-增值税-销项税额12385.32 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)12385.32 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)14152.78 贷:应交税费-未交增值税 10701.45 应交税费-增值税进项税额3451.33 最后结转应交增值税: 借:应交税费-未交增值税 1767.46 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)1767.46 我昨天也有问过你,但是你给出的结转进项税额时,会计分录里是没有用到上期留抵税额的数据,我上面又用到了,这样对吗?
A180万的股权转让给B180.002万,交印花税是依据180交还是多出的部分20元缴纳印花税
老师,请问报个税的工资是需要减除水电费之后再申报吗
我25年的暂估,汇算的时候不调,后期拿回来的话直接附在暂估后面可以吗,日期不是25年的
老师你好,乙公司的股东是甲公司,股权比例100,,乙公司利润给甲公司分红200万元,甲公司收到这个200万元需要按收入申报增值税吗?
老师你好,请问今天开的增值税一般纳税人发票,缴税时间是这个月15号,或是下一月15号
单位职工跟招待客人可以分出来,单位职工需要并入工资薪金吗?招待客人要交增值税?
对的,是的,你职工每个人喝多少能分出来吗?喝不分不出来的,不用交个税