你好,购入的需要交买卖合同。

房开老师 我们公司购买茶叶、酒 燕窝等用于送人 请问视同销售吗?还是直接做业务招待费呢?
老师,公司购买的茶叶,平时是用来招待客户用茶和自己单位的高级员工饮用~量比较少,这个计入招待费合理吗?
购进茶叶用于办公室招待客人,是否需要按赠送交增值税?
老师,公司购入白酒,茶叶用于日常招待客人,需要交税吗?
老师,公司购买的茶叶用于招待用了,可以抵扣进项税额吗?为什么?
你好老师,公司土地要卖土地交税的面积跟出卖的面积有出入,系统会预警吧,能开出发票来吗
关于从公账上转了备用金给股东代发兼职人员的工资 是写管理费用-劳务费?还是应付职工薪酬?主要是兼职的人员发了工资也不愿意报个税,兼职人员不愿意报个税这是否会对公司有影响?
修设备对方开的技术服务费可以吗
老师,小规模纳税人季度超过30万,附加税减免的50%需要计入营业外收入吗
老师,你好!我是个体户销售货物的,在前段时间税务告知从原来的应税所得率征收全部变更为查账征收,但是上游大多也只能开13%的发票进来,还要贴点,个体户也抵不了,我们下游倒是可以接收1%的普票的,但是上游只有13%的票,毛利本来就低,这样的话就得亏损,像这样的情况有没有好的解决办法?
老师,有没有用友财务软件的高手可以帮我设置报表公式,看收多少费我付。
,老师,我想问问11月工资,12月31日发发放,那1月申报的话,那税款所属期不是就是12月了吗?那这样是对的吗
公司开国际的免税收入,和运费收入,申报利润表时,免税和运费收入要全部,申报吗?免税收入可以不交所得税吗?
老师,一般的普通企业,不是主营租赁服务的企业,自己租赁办公室自己办公的,申报印花税的时候,选择哪个税目呢?
你好,新购机设备是当月就计提折旧吗,还是次月?
老师,我的意思是,公司购入白酒,茶叶用于平时招待客人的,不是赠送,需要视同销售,交增值税,附加税,个人所得税,企业所得税吗?
你好,你这个能分出一个人是多少吗?能分出来的话,缴纳的是个人所得税,需要给对方代扣代缴偶然所得20%,然后你单位视同销售,缴纳增值税、附加税、印花税 所得税没利润了
分不了的,买来这些,主要是来了客户就排上用场
你好,那就不需要交个税的。
那要交什么税?
增值税、附加税、印花税。