你好,对的,是的,如果你有减半的,你全部都几题了,是这么做的,你也可以直接按照交多少计提多少。

老师,盈余盈亏表中,经营收入包括未达45免增值税那部分的营业外收入吗?
申报增值税不包括营业外收入,意思是不是营业收入是30万,没有超过季度的45万界限免税,但是加上营业外收入超过45万,那不包括的意思就是还是免税,是这么理解吗
财务报表中,计入营业外收入的减免税都包括什么,有增值税,包括附加税,印花税,土地税吗
增值税纳税申报表主表中的应交增值税 是否包括增值税申报表附表四中的加计抵减项?(加计抵减是指比如现代服务业有加计扣除5%或者10%的进项)
小规模季度超过30万了,增值税交1点,免的2点怎么做账务处理。附加税,印花税,土地使用税都是按50%征收,另外的50%需要做账务处理吗?计入营业外收入的减免的税都包括什么税
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
交多少计提多少,营业外收入还算吗
你好,营业外收入就不要算了,没有差额。
应该交3点税,国家给免了2点,2点算公司的营业外收入,正常该这么做账是吧?我不计提2点就不会营业外收入,就不会增加我的利润表的利润了,起这么理解吗?
对的,是的,是这么做的。