还是正常做入库和销售出库的分录一样。

老师好,我公司购进一些设备零配件,经过组装后,销售给甲方,开出的销售收入发票内容是和甲方合同约定的清单里经过组装的商品名称,期末账务处理结转成本,库存商品出库时,出库单按照销售发票名称填写,会计分录结转库存商品,按照购进时入库商品名称做出库分录,对吗?
#提问#老师月底仓库原材料已收到入库,但发票对方未开来,财务暂估入账。那销售出去的商品,已开具出库单,财务上未给客户开出发票,怎么暂估,具体分录?暂估价怎么定?
老师你好我想问一下,商品已实际入库已做入库单,发票未到,商品已销售出库已开销售出库单,发票未分的所有分录麻烦告知我一下,谢谢!
老师,我销售库存商品,发票已开,未收到货款。我的分录,借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费-销项,产品出库分录,转结主营业务成本,借:主营业务收入,贷:库存商品,这个出库的金额是不是已开的发票不加税金的金额啊?
老师,上午好!请问:2月份购买商品一批,未收到发票,已按入库单暂估入库;当月销售两笔收入15000元,已开发票。当月怎么结转成本啊?
那收到进项发票和开销售发票时怎么处理!
你好,咱没有进项发票销项的发票,就是正常借银行存款,贷主营业务收入应交税费。
老师后期都要会有进项票和销售票的
是的,后面取得进项发票就行,销售发票这个是你自己开的,你具体什么时间开你们双方协商。
成本库存要怎么结转
借主营业务成本贷库存商品。