你好,正常按销售的确认收入结转成本。

老师好,9月无票暂估入库一批商品192盒(货已收到),9月、10月已销售出去104盒,11月收到发票数量是500盒(实际收货308盒),先红冲9月暂估入库,然后请问老师这次的入库单数量要填多少?按发票数量500盒,还是500-上次收货的192=308盒写入库单呢?多结转的成本怎么调整?
请问老师,12月份商品暂估入库1万,当月商品已全部售出,并已结转库存商品成本,1月份收到发票,实际商品金额为1.5万元,这种情况该如何处理
老师好,上个月购进一商品,供应商本月才开具的发票,但是上个月商品已经转手卖掉了,也当月开了发票给客户,这个商品销售收入计入上个月,上个月已经做了结转成本,上月没有进项发票先做入库应付账款暂估款,本月收到发票再做红冲,再重做一次入库商品,但是本月是不能再结转成本,再做一次销售收入的,对吧。
老师,上午好!请问:2月份购买商品一批,未收到发票,已按入库单暂估入库;当月销售两笔收入15000元,已开发票。当月怎么结转成本啊?
#提问#老师5月份发票已开出,货未发出,也未收到货款,当月怎么确认收入?结转成本怎么处理?仓库未发货暂估吗?
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
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个人给我们公司多开票了,我们已经入账了,这个多开票应付账款贷方有余额,这个怎么办
老师 你好 请问客户公司的法人私账转公账可以开发票吗
商贸公司中的标、为工程项目提供的混泥土以及砖石、以及给项目员工提供的工作服、该如何入账科目?
老师 是这样 我们建筑公司向银行贷款200万 每个月支付利息 收取银行的利息发票,而我方给客户开具利息发票,客户这边给我们支付利息,这一部分利息收入计入哪个科目 其他业务收入吗
23/24年度有报关出口,但是当年税务没做处理,现在需要怎么做
老师,车间有个仪表安装项目,还未付款,有合同了,怎样挂账
收到购买商品发票时再冲销暂估入库吗?
对的对的,收到发票再红冲暂估。
结转成本后不影响后面冲销暂估入库吗?
你好要是暂估的有差异然后再调整没有差异不影响。
1月份销售了一笔,会计按销售收入6400元的价格做的结转成本,咋办呢?
是按照你原来账估的成本结转,要是错了红冲再做正确的。
是一月份的账,红冲不会影响税吧?(我们1月份刚进入营业期,亏损)
您好。1月份的那你就看呗,你要是多记少记会影响税金。