借管理费用,福利费贷,银行存款。

老师,我们老板中秋节,给每人发放500作为中秋节福利,怎么做账,就是公户给每人转账500,怎么做账
中秋节,厂里给工人发放福利,有的有发票,有的没有发票,还怎么做账呢?
中秋节发放给员工的中秋红包,没有发票这个怎么做账
中秋节给员工发放福利记入什么科目
老师,发放给员工的中秋节过节费 是放在工资一起做还是 放在管理费用-福利费呢
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
为啥不是借应付职工薪酬福利费。
好也可以通过用户职工薪酬科目核算可以先计提,要需要