学员朋友您好,附表二15行里。

老师收到业务招待费专用发票,抵扣认证了,想把税额转出,填写表二23兰其他应作进项税额转出情形对不对
老师,6月增值税已经申报完成,税局通知要在6月做出口业务自查,进项转出,请问是在附表二中的‘纳税检查调减进项税额’,这一栏次填写进项转出税额吗?
老师,员工的住宿发票有一部分是业务招待费,需要做进项转出,填写在增值税附表2的哪个项目呢?
老师,我2020年有两张招待费的发票认证抵扣了,税务局稽查到了,让我做进项税额转出,那我申报的时候附表二该填哪一栏啊
老师,请问业务招待费产生的进项税额转出在国税局附表二填写在哪行?
老师,我们发现25年的印花税没入账。怎么在今年入账呢?
请问老师,2025年度支付的退休人员的独生子女奖励1000元,2025年当年退休的人员,跟退休之前一个月支付还是退休一个月支付,企业所得税汇算清缴都要调增处理么?
我俩夫妻有房贷、两小孩都上学,房本是俩人名字,房贷是我农行帐号,我开了一个小加工厂,她老是找我发工资一合理吗?
分公司借款计提的坏账,在2024年计提当年调增处理。 2025年分公司注销,24年调增的能在2025年调减么?同事说借款的坏账不可以调减。因为不是业务往来发生的。
开发机器人管控系统 的合同,两个问题:1、发票大类和名称开什么呢?2、对应的可抵扣的成本可以是什么
老师:合作社收到财政补贴款,要计入营业外收入,怎么申报呢?
25年有笔账做的不对,少做了200万库存,今年还能再更正吗?税务报表是不是也得改?
老师您好,3月份公司通过二手车市场处置卖出一台旧货车,通过二手车市场开了票,但对方没有要求我们开票,这样的话3月份正常申报这台车的无票收入,对吗?是一般纳税人公司。
老师,您好,总公司在北京,分公司在广州,分公司为非独立核算,没有收入,所有资金来源于总公司拨款。总分公司一套账,分公司有员工,分公司发工资,主要是解决当地人员社保问题。已在税务局做企业所得税纳税申报备案,分公司无需报送企业所得税,但提示需要报财务报表,此时财务报表怎么填写?可不可以全部填写0?谢谢解答
前会计2月末交接的资料,我领用的财务软件应该怎么录入?是从26年1月前财务做的手工账开始挨个录入吗?还是从3月开始录入?25年的年账数据还需要录入吗?
那如果增值税要交2000多,怎么附加税城建税和教育费附加带出来的数据为0啊?
如图所示
老师,请回答
需要先报增值税申报表,出现提示信息,确认税额无误,点击是 图片 若满足公告条件,系统会弹出如下提示信息:“如果您的主税存在零申报的情况,附加税费已为您进行零申报... ...” 图片 如果非零申报,或者需要手动申报附加税的情况呢,可点击跳出的以下提示信息点击附加税申报按钮。 图片 二、如何查询是否已“免于零申报” 通过我要查询-申报信息查询功能进入 图片 输入增值税申报日期后,点击查询,在申报信息中可查看“代为”零申报的《城建税、教育费附加、地方教育费附加税(费)申报表》 图片 当然也可通过我的代办中查看到增值税和城建税附加的申报状态均显示为申报成功。