学员朋友您好,附表二15行里。

老师,6月增值税已经申报完成,税局通知要在6月做出口业务自查,进项转出,请问是在附表二中的‘纳税检查调减进项税额’,这一栏次填写进项转出税额吗?
老师,员工的住宿发票有一部分是业务招待费,需要做进项转出,填写在增值税附表2的哪个项目呢?
老师,请问业务招待费产生的进项税额转出在国税局附表二填写在哪行?
那如果增值税要交2000多,怎么附加税城建税和教育费附加带出来的数据为0啊?
如图所示
老师,请回答
需要先报增值税申报表,出现提示信息,确认税额无误,点击是 图片 若满足公告条件,系统会弹出如下提示信息:“如果您的主税存在零申报的情况,附加税费已为您进行零申报... ...” 图片 如果非零申报,或者需要手动申报附加税的情况呢,可点击跳出的以下提示信息点击附加税申报按钮。 图片 二、如何查询是否已“免于零申报” 通过我要查询-申报信息查询功能进入 图片 输入增值税申报日期后,点击查询,在申报信息中可查看“代为”零申报的《城建税、教育费附加、地方教育费附加税(费)申报表》 图片 当然也可通过我的代办中查看到增值税和城建税附加的申报状态均显示为申报成功。