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老师,员工的住宿发票有一部分是业务招待费,需要做进项转出,填写在增值税附表2的哪个项目呢?

2022-08-09 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-09 09:30

您好,填写在附表二厘米里就可以

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快账用户5897 追问 2022-08-09 09:33

麻烦说的清楚一些

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齐红老师 解答 2022-08-09 09:34

填写在集体福利个人消费里面。

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您好,填写在附表二厘米里就可以
2022-08-09
你好,进项转出附表二,里面有一个个人消费一栏。
2022-05-06
你好,是的,是需要做转出的,你在申报表附表二和主表进项税额转出里面填写就可以了。
2025-02-11
你好,在附表2进项专转出免税对应的进项里面填写 然后,你账上需要做进项转出。这个已经结转了成本的借利润分配,未分配利润贷应交税费应交增税进项转出纳税调整明细表,扣除项目30栏填写税收金额,纳税调减。
2024-05-08
1.填写附表2:通常在附表2的“二、进项税额转出额”部分进行填写。具体是“第14行‘免税项目用’”,用于记录购进免税货物、接受免税应税劳务或应税服务而支付的进项税额。在“税额”栏填写需要转出的进项税额。 2.调整其他报表:需要调整增值税申报表,将原来已抵扣的税额进行冲减,即将7月份已抵扣的税额从相关科目中减去。如果该笔进项税额已经影响到了财务报表(如利润表、资产负债表等),也需要对财务报表进行相应的调整。 3.会计分录:对于进项税额转出的会计分录:借:原材料/库存商品贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2024-05-08
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