你好,可以的,可以抵扣的,可以。

老师,公司采购的礼品专票可以抵扣进项吗?是不是入销售费用—礼品费?
老师,建筑公司年底给客户送礼买的礼品,可以抵扣进项吗?没有专票
老师我们销售家电赠送礼物,这个礼品的专票可以抵扣吗
老师您好 老师我们销售家电赠送礼物,这个礼品的专票可以抵扣吗
老师 公司购买了礼品赠送客户,这个时候礼品的进项税是否可以抵扣
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
1季度申报增值税红冲了发票,附加税是负数,4月税款退回到对公户,1季度做分录计提税金及附加这个科目是负数,4月做分录退回城市建设税,那现在税金及附加是负数,怎么做分录才能平
我公司投资了国外企业,国外企业没有财务报表未做账,我公司应该怎么处理账务
老师,您好!请指导一下 员工报销人才住房单位部分房租的账务处理是以下这样处理吗? 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款 谢谢老师!
老师您好,公司买了个设计软件3万元,这个需要做待摊吗?还是一次性做费用?
老师,我公司是建筑行业,项目上请了空调公司的师傅安装空调,对方开发票的税目是现代服务*劳务费,这样的发票符合税法吗?
老师您好,麻烦问下,是否属于小微企业以哪个时间段的数据作为判断依据呢,我公司3月资产已超5000万,现在申报4月的增值税,附加税是否就不能减半了
这个比方说是做分红的时候,因为他这个公这个未检这个公司呢,是法人股持股90%,然后有一个个人持股10%。那比方说他想做分红的话,是不是比方说他只想给这个公司分的话,是不是可以把这个钱利润的90%分给公司,那10%。我就想分的时候再分呢,还是说就是他一做分红就必须要同时就是给大家全分了呢?
老师,A公司把厂房租赁给我司了,我司在征求A公司同意情况下(我司是A公司的子公司)把厂房又租给B公司了。请问我司正常给B公司开房屋租赁发票就可以了对吗
税务认定收入过大的认定标准是什么?
老师有风险吗
没有风险的,因为咱赠送就是从销售。
没有风险,因为赠送的时候也是同销售。
赠品和商品都开在一张发票上,这样也是视同销售吗
好,这就不视同销售,但是采购来的进项也能抵扣,这种情况是按发票确认收入的。
就是赠品成本和收入都是按成本价
收入是按市场价确认的,然后成本是按照你库存商品成本价。
收入你按你开发票的,不含税金额确认的。
赠品有没有收入
正品收入,你看你发票上你写多少呗,发票上要单独一行附属期,现在他就没有。
老师没懂什么意思
销售的时候赠品是一正一负
你看发票上价税合计的金额用不含税的金额就是你的收入。
什么发票,是我开出去的销售发票,还是购人和赠品发票
你开出去折扣的发票,现在一直说的是这个发票。