现在已经这样,今年先这样,明年按账上的申报

老师请问一下我的年度申报的财务报表(资产负债表)和21年第四季度的资产负债表不一样可以嘛?因为去年很多没有发票都是暂估的成本 暂估的应付账款,然后我现在又把去年12月份的帐反结账重新做了下就导致了资产负债表的应付账款和去年第四季度申报的不一样了这样可以嘛?
老师,前面那个会计报季报的时候第一季度资产负债表年初数填的跟账上资产负债表不一致,但是最后当季度那个合计数是对的,第二季度系统自动带过来的年初数我也没管因为没发现也就那么报了,这第第三季度我发现了,我能把年初数强行改过来吗?
老师好!我在报财务报表时,发现前会计在税务平台申报的资产负债表资产总计和财务软件里面的数据不一样,比财务软件里面的数字大一些,这样能行吗?会不会影响后期,比如说下一年汇算清缴的数据?
老师,你好,申报发现资产负债表年初数和我现在报表的数都不一样,唯一对的只有实收资本,有没关系的,我问了上个会计说一直就这样,我也就这样错的报税报下去行不行的
老师麻烦问一下,我3月份结帐的时候没有结转主营业务成本,直接就报所得税报表了,我4月发现问题,就把3月份的凭证反结帐,做了结转,但是财务报表我没有重新取数,这样导致我利润表的数就不对了,7月报季报的时候数也不对,我想问一下老师,我现在可以把我做帐软件的数重新取一下,这样是不是10月份报季报的时候,税务的报表就和我实际做帐软件的数一致了,谢谢老师
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
是汇算清缴再去调吗
是,汇算清缴再去调