你好,对的,是的,刘第一梁自己做账,其他的都给对方盖章的时候,盖后面两联就行。
老师,问您一个问题,对方把我们银行开错了,我们还能认证吗 老师,记账联上面有标注此联不作报销、报税凭证使用,那这张发票复印件盖章之后,我们能认证之后可以抵扣进项吗?入库的金额是含税的吗?会影响我们以后销售和商品入库吗?
老师您好,我想咨询一下,公司里有出口业务,开了零税率的普通发票,如果做帐的话,记账凭证后边需要把发票销售方记账联粘贴到后边吗?普通发票是两联的,购买方发票联需要怎样处理呢?
老师,请问销售方开出去的专用发票,购买方已入账,后申请退票,退回来的是红字通知单,上面显示未抵扣,这个时候销售方根据对方开出的红字通知单开的红字发票,需要销售方自己留存,还是要把二三联红字发票交给购买方?税务上怎么规定的?
老师,小规模企业,给购买方代开的专票,四张,需要把后面三联都盖章吗,第后面一联,没写啥东西(非记账,非抵扣,非发票联)
老师,小规模企业税局代开纸质普票,三联,销售方记账联,购买方发票联,还有最后一联(此联不做报销抵扣凭证用),请问,需要盖章几联(是后两联吗),留下几联,给购买方几联
老师,老板让她弟弟给公司开具80万的普票,没有真实经济业务,作为会计该怎么处理
4月份收到一张车辆维修发票(专票,税额是90.65元),因没有人来报销,估没有做账,但是4月份报税的时候这张票勾选确认了,5月份这张票被红冲,后面也没有重新开,除了做进项税额转出分录是不是还有一笔? 进项税额转出分录: 借:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 除了上面这笔,是不是还有一笔分录,待抵扣进项税额要减少的
生产部经理是管理整个生产的是做管理费用还是制造费用的
某员工8月应发工资4255.5,扣除社保个人承担部分,实际应发3807.66,该员工要求工资用来支付后续的个人社保承担部分,那8月怎么做工资账和社保账
在编人员调动,有一些编制人员从其他单位调过来,实际9月已经在我们单位上班,但因为流程问题,工资仍在原来的单位发放,现在9月产生了一些监考费需要发放给这些调入过来的人员,是按照劳务费扣除他们的税后发放还是可以全额发,等后续流程走完,由我们单位正式发放他们工资的时候再并入工资报税?
一个代理公司一个人报着100多家税,用什么方式做的账
老师看下我9月份的科目余额表,增值税结转分录对不对?
会计公司的成本会计分录怎么写
这个月某员工应发工资4255.5元,该员工说不发了,让用来扣后面个人承担社保的部分,这个该怎么做工资的账和社保的
个体工商户能转公司吗
好的,多谢郭老师,谢谢
不用客气,工作愉快。