可以前去前面暂估差额入账
老师,小规模5月份购进商品,未收到发票,暂估价入账,6月份收到了发票后冲红之前的暂估,重新入账,那么在6月份结转成本的时候还是按之前暂估时的成本核算,不用管后面冲红暂估,重新入账的成本,这样理解对吗
我去查了之前会计做的账,2020年12月有库存商品暂估入账一批,后来1月又冲减了,后来收到的发票日期是12月30日的,没有入账,直接附在了12月暂估的那个凭证后面,我现在是要把12月30日的发票做到哪个月份去?
老师你好,请问我之前暂估的时候直接暂估总的原材料,但领用的时候,是领了明细,现在来票了冲了之前暂估的按发票入库,感觉之前领了,现在原材料借方还有,还要领用怎么回事,之前领用的也要冲吗?
老师,我前面因为配件没有发票暂估入了库,现在发票回来了和我暂估的数据是一样的,可不可以不红冲前面的凭证
老师请问我前期没有发票暂估入库了,后面收到发票做账,是把之前的冲减了按照发票上面的明细入账还是说可也前去前面暂估差额入账?
好的,要是一模一样呢不用冲减吗?假如是7月份的暂估的8月收到发票,是一样的话不用冲减这张8月的发票是放在7月那笔暂估记账凭证后面吗?
可以的,没问题的哈,
好的,就是费用发票不能用当月之后的是吗?
费用发票也是可以暂估的哈
好的 谢谢老师
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