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老师请问我前期没有发票暂估入库了,后面收到发票做账,是把之前的冲减了按照发票上面的明细入账还是说可也前去前面暂估差额入账?

2023-10-11 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-11 16:33

可以前去前面暂估差额入账

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快账用户5921 追问 2023-10-11 16:51

好的,要是一模一样呢不用冲减吗?假如是7月份的暂估的8月收到发票,是一样的话不用冲减这张8月的发票是放在7月那笔暂估记账凭证后面吗?

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齐红老师 解答 2023-10-11 16:56

可以的,没问题的哈,

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快账用户5921 追问 2023-10-11 16:58

好的,就是费用发票不能用当月之后的是吗?

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齐红老师 解答 2023-10-11 17:01

费用发票也是可以暂估的哈

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快账用户5921 追问 2023-10-11 17:07

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-11 17:12

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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可以前去前面暂估差额入账
2023-10-11
你好是的,是这么做的。
2020-10-11
直接把发票入账冲暂估成本就可以。可以先红冲,再重新入
2024-12-19
你好 发票没有回来的话 你做借应付账款 -暂估贷应付账款 你们这个款实际支付了吗
2020-08-18
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2023-08-22
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