好,如果作为销售费用就不用,是从销售。

公司材料盘点的盈亏是冲减管理费用还是记入营业外收支
请问,什么样的企业才算是小型微利企业?也就是说成为小型微利企业的条件?
老师好,请问一下新增值税法下,餐饮提供服务同时售卖饮料,销项是不是从主业的6%税率?那酒水饮料进项是13%,岂不是有用不完的进项?
老师:如果是合伙企业,也没有员工,也没发工资,需要每月进行工资薪金所得的零申报吗
行政事业单位乡镇支付乡村美丽宜居项目(硬化路面),能不能开劳务费的发票?
老师我们是钢铁行业,客户的钱25年已经付了,但是我们采购的钱25年没付清,26年付完才取得的进项票,那是不是我这业务还没完成,不能算是25年的收入
老师,新注册公司,税务登记日期之前开进来的发票在电子税务局能查到吗
我们企业工资4月份发放,4月份发放是1~3月的工资,现在账上缺成本,第一季度缺成本,我们把工资先计提了,然后企业所得税合理可以低成本吗?实际发放工资是4月份
资产负债表,开发支出,填列公式
火车票在什么情况下可以抵扣税额
我打错字了,如果作为招待费就不用视同销售。
我刚才网上看外购无偿赠送客户作为视同销售还得交偶然个税是这样吗?
你好,是白送给客户东西,客户是要交个人所得税,这个对就是客户是个人的情况下。
税务局发的文件说公司代扣代缴呀
送给个人的物品,企业要代扣代缴个人所得税。
客户不算个人吗?
这个不好说,也有个人也有企业,自己判断。
那这个算不算视同销售?
业务招待费不算视同销售。
要是把这个酒,叫他们过来桌上一起吃业务招待费可不算视同销售吧,要是单独给他送视同销售
好招待客人,喝了这个做业务招待费也不需要代扣,个人所得税也不用视同销售。
那这个呢?
我说单独给他
方便文字表述一下吗?
毒送给客户,如果客户是个人,咱们就寄招待费,代扣个人所得税就行了。
要是送给企业,不用代扣税款。