您好,这个的话,是属于9月份的就可以的,现在在10月份做

我们工资发放是次月发放上月,9月份新入职员工,他以前的工资发放模式和我们一样,那现在我报9月份个税,他在我单位的收入按零报(因为9月份工资10月份发放11月报税),9月份的个税他也还在原单位申报,那9月份每月累计扣除收入5000岂不是两个单位都算了?那这个在明年汇算清缴的时候自动合并吗?对纳税申报有什么影响?
老师,我们9月份给员工申报的全年一次性奖金个税扣缴,现在员工申请公租房受影响了,请问已缴纳的个税可以申请修改吗?谢谢
9月份工资已经申报个税系统,但现在也一直没发放,然后现在老板看了工资表又减少一些奖金,导致实发工资与个税申报系统不一致,该怎么办
老师 我们工资是当月发 9月个税都已经申报了 昨天又补缴一次9月员工奖金 那员工奖金的个税应该算在9月吧 工资表不能改了 那分录怎么做
老师,公司压了2月工资,9月份的个税申报改成0申报了,要是10月份的工资在11月发,9月份和8月份的工资也是再11月发,都是一天发,那11月的个税申报 每个人的收入是填写8月9月和10月的总收入是吧,这样个税肯定都缴纳的多了,但是8月因为不知道,8月份的工资先银行缴纳了,这种是8月的工资在11月单独发一次吗?9月和10月的工资再一起发吗?账务分录咋做呢
1、含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16,请问这未认证是可以直接作废吗?2023年6、7月开的票
老师,无欠税证明在国税后面哪个界面找
老师,股东持股比例和股数是一样的吗?比如持股50%,股数就是50股,是这样吗
老师,没签合同前客户付的定金,是记其他应付款科目啊
企业银行账户的利息收入应该怎么做分录呀
老师单位的实习生要给缴纳哪些保险吗
备案在6月,社保开户在7月,缴纳6月的社保会有滞纳金吗?
不含税价15949元,开票需要加10个点、请问怎么计算
老师,收到车辆购保险的发票,需要缴纳印花税吗
你好老师,知道上个月税负率是2.7,我要调税负率到2.5,我这个月应该要交多少增值税?怎么计算?
老师那分录怎么做
就是 正常的 借 管理费用 贷 应付职工薪酬——将奖金
算在9月 10月发 其他应付款对吧
嗯对是这个意思的哈