1. 销售方登录上海市电子税务局,选择【我要办税】,点击【开票业务】,再选择【红字发票开具】。 2. 在红字发票业务的常用功能页面,点击【红字发票确认信息录入】,选择需要开具红字发票对应的数电票信息。 3. 确认已选发票信息 4.红字发票开具成功,实现确认即开具。

老师,7月在金税盘里开的发票,8月份已经全部改为数电发票了,现在7月份的发票里有要退货的,现在应该在金税盘里开红字信息表还是数电发票里开红字信息表?
老师,请问,之前纸质发票 8 月份开的,现在客户因为信息有误退回了,要重新开一张正确的,可是税盘里面没有票了,我们都在税务网站开数电票了,税盘里面我填写了红字发票信息表,请问现在红字发票怎么开?
你好老师,我们是销售方,现购买方10月份销售有退货,10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票,今购买方填写了红字信息表,但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢?对方说是的。但是我疑惑得是,为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢?不需要销售方确认吗?安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
你好,老师,我想问下我公司向对方采购的一批材料发生退货了,发票是纸质是跨月了,我现在开了一张红字信息表给他们,对方说他们金税盘缴销了,他们在国税网上直接去开具,那我现在想问我那个纸质的红字信息表金税盘里面开出的是不是应该撤销掉
纸质发票的税控盘没有注销,虽然税控盘没有使用了,但是一直都没有去注销税盘,然后客户7月份开的纸质发票让我红冲,(7月份的那张票客户没有抵扣的)我在数电发票平台找到了那张发票,让然后在数电发票平台做了红字信息确认单录入,现在咋弄,开具不了红字,在已发出的信息表中有个未开具,但是我点击红字发票开具,开具不了,也撤销不了,现在咋办呢
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
可是我那张发票是在税盘里面开的,能在税务网站系统查到那张发票吗
查不到那张发票
那就不能用电子发票模块红冲了。
那现在怎么处理这张发票呢?
您可以用之前使用模块开具。
税盘里面没有发票了呀 没有领取发票了
那您得再领取一张。