你好 税务没审核 就可以撤消的

老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
你好老师,我们是销售方,现购买方10月份销售有退货,10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票,今购买方填写了红字信息表,但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢?对方说是的。但是我疑惑得是,为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢?不需要销售方确认吗?安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
你好,老师,我想问下我公司向对方采购的一批材料发生退货了,发票是纸质是跨月了,我现在开了一张红字信息表给他们,对方说他们金税盘缴销了,他们在国税网上直接去开具,那我现在想问我那个纸质的红字信息表金税盘里面开出的是不是应该撤销掉
老师你好,想问一下,就是23年对方开了一张跟21年的一个发票重复了,3月份开过来我们不懂重复也就抵扣了,现在对方红冲了那张发票,现在让我们开了一张红字增值税专用发票信息表给他们,开了红字,我们要怎么处理,账上个报税都怎么处理,第一次没有遇到过
老师现在有一个问题。我公司是销售方。去年给对方开了2张发票现在对方要退货。发票红冲。对方还是金税盘,但我方现在是数电。他们开具得红字发票申请表我这无法接受。现在怎么处理呀
这一段意思是,我如果21年初获得100万不征税收入,5年内不管支出了多少,支出没,100万都做收入调减。相应的支出不许扣除,满5年了,这100万一分都没有用,也没有返还回去,那第6年我做应税收入,然后如果这100万用了就做扣除。 那这个老师说,2021年第一年收到100万不征税收入,做调减。第一年没发生支出,但是在2023年发生了100万支出,这100万可以扣,那她说错了啊
公司团建,收到的专票,可以抵扣进项税吗
老师,2026年扣缴2025年所得税,怎么账账务处理,2025年没有计提这笔所得税
老师您好,请问T+的利润表年度公式怎么设置呢?我们公司有5家门店,利润表设置模式是把门店设置成部门的,五家门店对应序号1-5,,,现在我想查询门店1的2026年1-5月利润表数据。LFS("6001","","年","月","贷","","","","","","","Y",[部门="1"])老师,像这个公式设置的对吗?
小规模纳税人,农业公司,买了一辆货车。加柴油的。这个柴油的怎么做分录啊。还有充值加油卡的
老师我2024.9月做的一笔分录借管理费用 55110,贷:应付职工薪酬-工资 55110,借:管理费用 55110贷:银存55110. 就是发放时候我第3步借写错了写成本高了管理费用,应该应付职工薪酬。现在怎么改呢 还需要操作一些其他的吗
老师,财务报表怎么调啊,贷款用
老师你好,我想问一下,固定资产无形资产投资性房地产非货币交换成长投(权益法),这个可以操作吗?怎么写分录
老师,个人出租房屋给公司经营,个人怎么开发票?
老师,我10万实缴出资了一家餐饮店,目前开业3个月,店里收入10万,目前支出30万,想问下我目前亏了多少钱,怎么计算的
现在对方是实行数电票了,他们不用金税盘里面根据我红字信息表上面编号开具红字负数发票,而是直接在国税网上面开票,我应该要把红字信息表撤销回来吧?
可以撤回来的。自己的需要就行,要是已经抵扣的就是其中一方填写信息表就行,然后采购方确认一下。
是我们抵扣了呀,所以我才开具红字信息表,但是现在不是浙江地区实行数电票了,他们没有金税盘了,是网页版操作的,你明白我说的意思吗,你知道数电票吗
你好 明白呀 我上面回的就是 要以这样操作的
你的意思就是说如果一方实行数电票了,那金税盘里面开具的红字信息表就是无用了是吧
我没有说不能用,比如说你还是用软件开票,那你还可以用软件开信息表。
我方采购方还在用纸质的金税盘,对方已经是数电票了,之前对方开的那张发票给我们是纸质的,我当时冲红的时候不知道对方实行数电票,所以我开了一张红字信息表给对方,对方打电话来说他们已经金税盘被缴销了,他说他在国税开票业务里面发起,我去那边确认掉,他开给我们票,然后我就想问我之前用金税盘开出去的那张红字信息表要不要撤销回来,因为对方没有从金税盘开负数发票,是不是代表我的红字信息表是没用的
你要撤回的 因为现在是他开信息表了