你好 税务没审核 就可以撤消的

我们开给对方的发票需要红冲,但是对方必须要我们先开一张蓝字发票给他们把票换过来,才给我红冲,交流了很久,我看流程也是得先开红字发票冲掉,在给他们开蓝字发票。他说他们已经认证了,然后我在税盘里发现可以直接红冲,就开具了红字发票信息表,对方说我们私自红冲,可是我们后面也给他们开了蓝字发票,这个对公司有什么影响吗?
老师好,供应商给我们开了一张专票,我们已经勾选了认证不抵扣,后期发现发票信息错了,又在开票软件里面开了一份红字信息表给供应商,但是红字信息表上面勾选了购买方已抵扣,并且供应商已经用我们的红字信息表核销了,现在我们这张红字信息表也撤回不了了,我们应该怎么做才能作废这张红字信息表,现在报税是显示比对不通过。
老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
你好老师,我们是销售方,现购买方10月份销售有退货,10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票,今购买方填写了红字信息表,但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢?对方说是的。但是我疑惑得是,为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢?不需要销售方确认吗?安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
你好,老师,我想问下我公司向对方采购的一批材料发生退货了,发票是纸质是跨月了,我现在开了一张红字信息表给他们,对方说他们金税盘缴销了,他们在国税网上直接去开具,那我现在想问我那个纸质的红字信息表金税盘里面开出的是不是应该撤销掉
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
现在对方是实行数电票了,他们不用金税盘里面根据我红字信息表上面编号开具红字负数发票,而是直接在国税网上面开票,我应该要把红字信息表撤销回来吧?
可以撤回来的。自己的需要就行,要是已经抵扣的就是其中一方填写信息表就行,然后采购方确认一下。
是我们抵扣了呀,所以我才开具红字信息表,但是现在不是浙江地区实行数电票了,他们没有金税盘了,是网页版操作的,你明白我说的意思吗,你知道数电票吗
你好 明白呀 我上面回的就是 要以这样操作的
你的意思就是说如果一方实行数电票了,那金税盘里面开具的红字信息表就是无用了是吧
我没有说不能用,比如说你还是用软件开票,那你还可以用软件开信息表。
我方采购方还在用纸质的金税盘,对方已经是数电票了,之前对方开的那张发票给我们是纸质的,我当时冲红的时候不知道对方实行数电票,所以我开了一张红字信息表给对方,对方打电话来说他们已经金税盘被缴销了,他说他在国税开票业务里面发起,我去那边确认掉,他开给我们票,然后我就想问我之前用金税盘开出去的那张红字信息表要不要撤销回来,因为对方没有从金税盘开负数发票,是不是代表我的红字信息表是没用的
你要撤回的 因为现在是他开信息表了