您好, 滞纳金计入营业外支出

老师,补缴2022年的印花税和滞纳金怎么做分录?
本月补交的2022年度印花税,以及交印花税产生的滞纳金,这个分录怎么写?
老师,小微企业自查补缴2022年的印花税,有产生滞纳金,分录要怎么做
老师,前期印花税享受了小微企业优惠,年底发现不符合小微,后面印花税怎么补申报不涉及滞纳金?
小企业会计准则,补交2022年-2024年的买卖合同印花税,罚款,滞纳金,怎么做分录
公司承担房东房产税,转款备注什么
老师好,费用支出怎么区分用会费收入还是自愿支持资金支付的
为什么不是150 问号的那里看不懂
25年的没搞懂+后面的那一块,看不懂
老师好!非盈利组织业务活动成本日常运营费用与接受服务费用有什么区别?私立学校是按哪个?
老师,我们医疗行业2023年开了3税率的发票,今年让补缴10%税款,让把收入补记到2023年12月份增值税申报表,原简易计税方法2023年本月数1.5万,全年合计235万,让把简易这行填负数,未开票栏填正数13税率的235万,简易计税行填本年数负数吗?
老师,数据透视表中的禁止行和列是什么意思?
合同写明房产税由我方承担,该笔200元可正常税前扣除。吗
汽车充电服务,需要交土地使用税吗
化工厂个人独资企业,需要去税务局核定哪些税种
借营业外支出贷银行存款么
对的 就是这么做账的。
那我补缴的印花税分录是怎么做呢,是正常的借税金及附加贷银行存款吗
这个补的金额有多少呢
就是有补缴印花税和滞纳金
我的意思是这个印花是有多少钱?
补了九千,滞纳金一千
一共一万
这个通过以前年度损益调整入账
借:以前年度损益调整9000 营业外支出1000 贷:银行存款10000 这样吗
是的 就是这么做账的
这个补缴印花税的金额就是现在正常的两个月不到的量,正常一个月五千左右
这样也需要通过以前年度损益调整吗
这个不是补去年的吗
是的,但是不是金额不大的话可以不通过以前年度损益调整么
哦,也可以直接记入当期费用
那补交的印花税应该不用计提了吧
要是把滞纳金计入其他应付款这样是可以的吗
滞纳金记入营业外支出