你好,把少交的部分补充交就行。
老师现在20年我们有一千万价税合计金额的进项发票没有缴纳印花税,现在是需要补交,还是直接下次申报加上就行了,补交的话多少钱
老师,您好,我想问下就是汇算清缴时候的多退少补中,多退是不是比如你这一年前三个季度中有交了税的季度,然后第四个季度你是亏损,那你年终汇算清缴是不是税务上就给退了。少补就是少交了税,在补上的意思。
老师,我想问一下我们二季度缴纳了印花税,钱已经交了。现在我要更正申报印花税的税目。如果这次多一点的话是不是补缴这次的就可以了,还是要全部交,上次的退,就是交归交退归退。
老师好,我们第二季度的印花税多缴纳了买卖合同印花税,少缴纳了租赁合同印花税,然后十月份我第三季度的时候发现就申请了退税,买卖合同的是退了1440元,租赁合同的补交了80元还有4元的罚息,这样我十月份的账务要怎么做分录呢
为啥还提醒这个,我们是21年之前就已经实缴了注册资本,那时候应该有缴纳过印花税了,还是说现在账簿印花税是每年都要交一次的
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
统计事项的企业不属于以下前面必须打勾吗
工商年报的统计事项怎么填呢?
汇算清缴,财务费用,利息收入是否可以以负数形式填写在利息收支一栏?
老师,应收账款和其他应付款可以长期挂账吗?有风险吗
老师您确定哦,我更正的话只要补缴缺的,神计的说交归交补归补我感觉退税就很麻烦了,所以不敢操作
原来已经交过的,不会重复交,只是针对你少交的再补交。
你看一下你的系统就是原来教的,能带出来数能填上,不要填不上,那就是按照这次总的数交前面的再申请退税。
因为各地系统可能有差异,需要你自己看一下。
但是税务目都有变化了,我原来就交了一个租赁合同1万,现在租赁合同变成5千买卖合同也是5千。
你就按照我说的进申报系统看一下,因为各地系统可能会有差异。