您好,这个是可以的,可以按照这个扣除后的

自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。增值税小规模纳税人适用3%征收率应税销售收入免征增值税的,应按规定开具免税普通发票。纳税人选择放弃免税并开具增值税专用发票的,应开具征收率为3%的增值税专用发票。是说如果放弃开普票就得一直开专票吗?
Z 公司委托 Y 公司销售商品300件商品已发出,商品每件成本为60元。合同约定 Y 公司按每件200元对外销售, Z 公司按售价10%支付代销手续费。发出商品当天,假定 Z 公司未发生增值税纳税义务; Y 公司对外销售100件,开具增值税专用发票,售价20000元,增值税2600元,款项已收到; Z 公司收到公司开具的代销清单,向 Y 公司开具相同金额的增值税专用发票,并收到 Y 公司提供代销服务开具的增值税专用发票注明价款2000元,增值税税额120元: Z 公司收到 Y 公司扣除代销手续费后货款,存入银行。 要求:写出受托方 Y 公司的会计分录。
9月5日,销售给B公司的商品由于质量不符合要求被退回,华商公司按规定开具了红字增值税专用发票。会计分录怎么写
老师,个体工商户第一季度含税销售额443312元,开具3%征收率的增值税专用发票金额合计361200(不含税销售额350679.61,税额10520.39);开具1%征收率的增值税专用发票金额合计63332(不含税销售额62704.95,税额627.05);开具免税金额发票18780,在增值税申报时怎么填写申报表
老师,合同中约定开具增值税普通发票,但收到票时,销售方开的增值税专用发票,报销合规吗?应该怎么处理?
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
请问有这个相关的税法文件说明吗?
税务的话,没有单独规定这样的
那有其它相关的文件或规定对此有说明吗?
没有,这个是没有的哈,你好的
现金返利可以以低开发票的形式返利吗?就是开具增值税发票时,按货款扣掉返利金额的余额来开票
对的,是这个意思的哈