对的,是的,是这么做的。税收金额。

2019年汇算清缴应付职工薪酬数1062500/年平均职工人数18人,19年申报的个税45000/每月申报1人,现在申报残保金,按这两个数申报本期应纳费额一个是17000和720,本期减免费额17000/720,本期已交0,本期应补退费额0,之前个税她们是随便每月报1人,现在按那个数申报,怎么报
残疾人保障金工资总额怎么计算,要跟个税申报系统里面数据一致?还是要跟年度汇算清缴中职工工资薪金支出的账载金额数据金额一致呢
学堂老师,问一下,企业所得税汇算清缴中工资薪金支出账载金额及实际发生额,是指我记账软件里应付职工薪酬贷方数及借方数吗?还是个税系统里申报的1-12月申报数呢?
老师,请问申报残疾人保障金年报,进去自动显示的所属期是2022.1月至2022.12月,这个用改吗?残保金是按照上年工资总额和人数报今年2022年的是吗
老师,这月申报残疾人就业保障金,上年在职职工工资总额,按应付职工薪酬贷方数填写吗?还是汇算清缴的工资数据?
老师,你好,开票明细是技术服务费的就要报技术合同的印花税吗
你好,老师。我想问一下小规模纳税人增值税减免的,做账是正常做收入,然后销项税转出入营业外收入吗?那利润表也填营业外收入吗?因为营业外收入主要指的与企业日常经营无关的收入,感觉这个增值税减免跟经营有关啊。还是说直接按含税额入收入。
老师,3月份有一笔账户验证费0.12元当时做凭证不小心输成了营业外支出,现在发现系统自动生成的报表跟科目余额表差0.12元。这个怎么办。12月刚看到利润表累计数差这个0.12,原来凭证冲红也还是这样,有点懵圈了
老师,申报财务报表-利润表出现!是怎么回事
老师,处置固定资产怎么做账,收益大于残值,民间非营利组织
老师,我们单位税费种认定信息中没有印花税买卖合同,只有营业账簿的,是不是买卖合同不用交印花税
老师,张三个人以财务投资人身份,投资上市公司破产重整业务,打款5万到A公司,由A公司代持,股票解禁卖出后退回8万到A公司,那么A公司要把张三的本金和收益退给张三,那么A公司需要帮张三申报个人所得税,需要交多少个税,这个个人所得税按多少税率开交。
老师,您好,生产企业出口收汇金额小于报关单金额怎么办
为了收回长期未收回的货款,现在给对方一定的优惠,对方付优惠后的货款。这种债权减免要注意什么?
我报企业所得税填的应付职工薪酬,系统提示比申报个人所得税大,核实是否未报个人所得税,我查了下,2024年12月份的工资是在2025年1月份计提的入账的,账上比2025年申报金额多,24年12月份工资是245年12月份申报了,但是前面的人没有计提,在1月份计提,这个我怎么办呀,系统这个提示有影响吗
是填写的那个数啊,上年我写的个税里申报的12个月的收入填写的。我看见有人是填写的汇算清缴工资薪金支出账载金额填写的,到底填写那个是对的
填写的是年累计的工资,也就是税收金额。
如果你计提了没有发放税收金额,没有填写这个安税收金额缴纳
是填写的申报2022.1-2022.12的工资,含保险公积金的,
包含个人负担的社保公积金是应发工资。
应该是填写汇算清缴里工资薪金的账载金额是吧这个就是账里计提的总工资,我看下下个税里申报的可能有2023.1月申报个税2022年的。可能看这个就不准了
你好,你这些工资都发放了吗?上面不是给你举了个例子,如果你没有发放的话,就得按税收金额。
2022年的工资多发了在2023.1月就发完的
这两个数都是一样的。
我是每月申报工资的,工资不是每个月发的,平时就有钱就发,然后到年底一次发清的
对的,可以这么做的。