您好,这是冲应付工资的,您看下面 (员工个人负担社保公积金) 的分录 以下数据是假设的 个税 (6000-627.4-124-5000)*3%=7.46 (计提工资)借:管理费用-工资 6000 贷:应付职工薪酬-应计工资 6000 (员工个人负担社保公积金)借:应付职工薪酬-应计工资 627.4%2B124%2B7.46 贷:其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 7.46 (实发工资)借:应付职工薪酬-应计工资5241.14 贷:银行存款 5241.14 (计提公司社保)借:管理费用-公司负担五险1628 管理费用-公司负担公积金 124 贷:应付职工薪酬-五险一金 1752 (代缴社保公积金)借:其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 7.46 应付职工薪酬-五险一金 1752 贷:银行存款 1752%2B7.46%2B124%2B627.4 这样往来科目全平了

补缴员工养老保险金,1、其中养老保险单位部分50000元,养老保险单位部分利息3500元,养老保险金单位部分滞纳金35元,2、补缴养老保险金个人部分20000元,养老保险金个人部分利息1600元,养老保险金个人部分滞纳金20元,请问这两项如何设会计科目,会计分录怎么做?
请问补缴员工养老保险金,1、其中养老保险单位部分50000元,养老保险单位部分利息3500元,养老保险金单位部分滞纳金35元,2、补缴养老保险金个人部分20000元,养老保险金个人部分利息1600元,养老保险金个人部分滞纳金20元,请问这两项如何设会计科目,会计分录怎么做?
交纳企业职工养老保险(单位和个人),失业保险(单位和个人)工商保险怎么做会计科目
老师你好,提的养老失业保险放哪个科目?
计提个人部分的养老保险,失业保险记入哪个会计科目
老师,我单位接受了个体户劳务费发票,税务局如果要查账的话,都需要准备什么材料?
请问工会经费多久可以申请返回?
老师,收到客户的模具开发费,客人不同意后期将这笔费用分摊到产品成本中,账上多了这次预收款该怎么处理呢
谁问开票银行和收款银行不一致可以吗?开票银行填的基本户,用的一般户收的款,普票
支付贷款利息,计哪个科目
24年计提了4000 的计提费用,在24年汇算清缴时已调增,25年冲销掉了这4000,又计提了2000,25年计提费用就是负2000,请问25年汇算清缴的时候要不要调增,还是说因为负数,就不用做调整了
请问为了销售卖给客户的资料费算主营收入还是其他营业收入?
请问小规模如果当月有开增值税专票给客户,又有收到增值税专票的进项,进项能抵销项吗?
8月份开的发票,10月发现项目名称开错了,红冲重新来,这个要账务处理吗
请问老师,去年的专票纸质的老板才拿来报销,这个现在可以入账吗?
怎么没看懂
您好,我把这个单独拿 出来吧,个人的社保等是个人承担的,从工资中扣除再发给个人 借:应付职工薪酬-应计工资 627.4%2B124%2B7.46 贷:其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 7.46
单位代扣代缴的个人部分的社保会计分录怎么做
您好,我分录就有呀, (员工个人负担社保公积金)借:应付职工薪酬-应计工资 627.4%2B124%2B7.46 贷:其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 7.46 (代缴社保公积金)借:其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 7.46 应付职工薪酬-五险一金 1752 贷:银行存款 1752%2B7.46%2B124%2B627.4
我说的社保个人部分的单位工资代扣代缴了,会计分录咋做
您好,借方是应付工资,就是从工资里减了嘛,您看一下上面分录哪个地方不合适,外资企业也是这样做的,您指正一下哈