应交税费的分录是写应交税费-应交增值税
为什么写分录的时候 小规模纳税人要写应交税费-应交增值税 而一般纳税人就写应交税费-应交增值税-销项税额呢!
老师好!借:应交税费-应交增值税-销项税额3000,贷:应交税费-应交增值税-进项税额600,贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税2400,这个合并的分录,如果分开写,用我给您的数据,怎么写?
老师如果小规模开了专票,应交税费的分录是写应交税费-应交增值税还是写应交税费-应交增值税(销项税额)
小规模 ,销售开具专票,应交税费可以设置“应交税费-应交增值税-小规模”科目吗?还是一定要用“应交税费-应交增值税-销项税额”
小规模开专票用应交增值税销项税额 还是用应交税费应交增值税?
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初会考过了,说是要做3年会计才可以考中级是吗?怎么知道我是否做了3年会计,报名时有什么要求
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会计学堂送的财会软件我到现在还没有用过,会不会以后就不可以用了
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老师好,外贸出口企业换汇成本很接近7,是否有较大抽查风险
做雨棚的话,大概就两万块钱吧?用公司那个对公账户打款,然后让对面开票,开票内容可以开什么?
你好,老师,想知道对方企业有没有注销怎么查询啊
一般纳税人开具简易计税专票,是不是写应交税费-应交增值税(销项税额)
一般纳税人开具简易计税专票,是不是写应交税费-应交增值税(销项税额) 是的,一般纳税人写的是销项税
企业8月1号由小规模升级为一般纳税人,6月开具3个点的专票,8月红冲此张发票,9月又开具同样金额和税率的发票,9月是不是按照一般纳税人正常申报即可
9月是按照一般纳税人正常申报即可
老师6月计入应交税费-应交增值税-简易计税10万,8月红冲的时候计入应交税费-应交增值税-简易计税-10万,9月一般纳税人时如果计入销项税额那原来简易计税下面就不平了
跟审报表的吗,学员
按道理我6月开具,已经缴纳了税款,8月红冲,9月重新开具不用缴纳税款了,但是正常申报的话还是会缴纳税款
税率一样的吗,重新开具的话
一样的,和原来一模一样的一张发票
那不应该有税额的
但是我申报的时候是有税的,
这个有问题,填写有问题吗
9月份就只开了一张原来红冲的那张正数发票
确实有问题,可能系统问题,咨询一下你们专管员