你好,你开的是什么业务的?是差额征税的吗?不是的话,6%第三行第一列加税合计填写收入就可以了,其他的不用填写。

增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
增值税及附加税费申报表附列资料三,本期服务不动产和无形资产价税合计额这一栏填的是免税销售额吗
请问一下老师,一般纳税人今天做增值税申报时个税手续费返还填在附列资料一第五行第五列时,不含税销售额自动带到附表三第3行第1列,导致附表一的销售税额无法填写,申报时说销售额与销售税额不匹配导致无法申报
一般纳税人增值税申报表的增值税及附加税申报表附列资料三,应该怎么填写?第三栏的第一列是表示开具的6%税额的价税合计金额吗?那第三栏的第三列又应该怎么填呢?
公司是商业楼栋物业公司,一般纳税人,我们开给业主的票都是普票,现在开给业主的物业管理费是6%,车辆服务费(业主买的车位)6%,门禁卡6%,老师报这3个6%的税率的发票是填在增值税附表一(增值税及附加税费申报表附列资料(一))的第5行? 还是填在增值税附表一 简易计税方法的6%第8行呢??还是填在增值税附表三(增值税及附加税费申报表附列资料(三))的第3行呢? 比较急,在线等
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
嗯嗯,那如果还有开具13%的发票呢?不用填写吗
23、销售货物的话不需要填写。
那是的,是销售了货物,那就只需要填写6%的第一列价税合计就可以是吗
是的是的,这里只填写服务的。