收入是借应收账款贷,主营业务收入应交税费,应交增值税。 借银行存款,,销售费用,贷应收账款。

老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师,我们公司是交通运输公司,车辆都是挂靠到公司名下经营。现在车辆想开通定制班线业务 (通过平台线上售票等),平台每月收取技术服务费、短信通知服务费、票款手续费等,票款是打到平台,每月对账划拨。但由于该笔收入是挂靠车辆的,每月还要退给车主。请问这个业务怎么账务处理
老师好,我司是租车公司,我们的车子挂靠在携程出租,平台扣除服务费后,结算款转到我公司对公户,平台给我司开具服务费发票,这样要怎么做账呢,收入和服务怎么确认,麻烦老师帮忙解答,谢谢
老师 我们公司有公共充电桩业务, 和一个平台合作, 客户钱付到平台上的, 然后平台结算给我们, 现有有2个钱,一我们的电费收入,发票上开的名称一个是电力5000,充电服务费800,二我们要付平台服务费300元,发票是现代服务费, 请问做账的时候一是5800计入租金还是5000和800科目分开?, 二里面的服务费记什么科目?
公司做抖音平台“小时达”业务,我们公司和平台签南京局域小时达业务,我们公司再和实体门店签合同,让他们通过我们公司在小时达平台售卖商品。商家卖的东西小时达平台款扣除服务费后打给我们公司,我们公司再收取服务费后打给商家。请问我们账务该怎么处理?商家基本都是个体户没有发票,平台打给我们公司,我们再打给商户,这个钱只是从我们账户过一手。怎能做既不用向上午要发票,我们只要按照收取服务费去算收入。麻烦老师帮忙解惑
生产企业的生产设备由于生产线没开,通过什么科目折旧
老师,2025年收到对方付的2024年的租金,一直都没有开盘,想的是2026年开,那我2025年能不能计入其他业务收入里,该怎么做账,到时候开票了又该怎么做账
请问买卖合同印花税包括什么?
老师因为汇率差异应付账款总有余额怎么调整
闲置的设备,是否还是需要通过制造费用折旧
公司装修买的材料发票还没全部进来,我一直挂在在建工程上面,12月需要先结转出来吗,还是等发票一起进来在结转
老师,是只要开票就要结转成本吗
小规模新公司必须要安财税系统吗,不按财税系统后期影响报税嘛
去年支出没取得发票,没调增。今年汇算清缴后5年内税务有权让更正申报表调增吗 如果五年内取得发票后更不更正调减无所谓吗
公司的工会委员会收到上级工会专资金用于装修职工之家和购买健身器材,请问分录分别怎么做?