收入是借应收账款贷,主营业务收入应交税费,应交增值税。 借银行存款,,销售费用,贷应收账款。
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师,我们公司是交通运输公司,车辆都是挂靠到公司名下经营。现在车辆想开通定制班线业务 (通过平台线上售票等),平台每月收取技术服务费、短信通知服务费、票款手续费等,票款是打到平台,每月对账划拨。但由于该笔收入是挂靠车辆的,每月还要退给车主。请问这个业务怎么账务处理
老师好,我司是租车公司,我们的车子挂靠在携程出租,平台扣除服务费后,结算款转到我公司对公户,平台给我司开具服务费发票,这样要怎么做账呢,收入和服务怎么确认,麻烦老师帮忙解答,谢谢
老师 我们公司有公共充电桩业务, 和一个平台合作, 客户钱付到平台上的, 然后平台结算给我们, 现有有2个钱,一我们的电费收入,发票上开的名称一个是电力5000,充电服务费800,二我们要付平台服务费300元,发票是现代服务费, 请问做账的时候一是5800计入租金还是5000和800科目分开?, 二里面的服务费记什么科目?
公司做抖音平台“小时达”业务,我们公司和平台签南京局域小时达业务,我们公司再和实体门店签合同,让他们通过我们公司在小时达平台售卖商品。商家卖的东西小时达平台款扣除服务费后打给我们公司,我们公司再收取服务费后打给商家。请问我们账务该怎么处理?商家基本都是个体户没有发票,平台打给我们公司,我们再打给商户,这个钱只是从我们账户过一手。怎能做既不用向上午要发票,我们只要按照收取服务费去算收入。麻烦老师帮忙解惑