你好,不能抵扣的 价税合计计入费用科目

招待客户的住宿费发票不可以抵扣吗,那怎么记账,先抵扣在转出吗,还是直接记费用,勾选平台用不用点击不抵扣
老师,请问下有找白酒发票,是招待客户的,专票是不能抵扣是吗?如勾选了不抵扣勾选,这张发票如何做账呢?这个可以当招待费用做账吗?
老师,我们招待客户,取得住宿发票专票,由于不得抵扣。我可以勾选系统直接选不抵扣勾选,然后做账时按价税合计做费用吗?还是需要先认证在做进项税额转出啊?
师招待客人的住宿费我想农不勾选抵扣,那么选择为什么不勾选的理由选择什么呢,集体福利,个人消费可以吗,那么发票可以入账招待费所得税前扣除可以的吧
像那个招待招待用的那个住宿费开的是专票,我还用不用在那个电子税务局那个勾选平台那儿,给他做一个不抵扣勾选吗?
运输公司之前购进的车辆没有抵扣,如果现在要处置的话必须开专票吗
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?