做账时借工程施工,贷是应付职工薪酬 再做个借应付职工薪酬贷付款
老师,原来做在劳务成本里的,职工开来的劳务发票,怎么调账 是 借:劳务成本-1000 贷:预付账款-1000 借:销售费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:预付账款 是不是这样?
老师,计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没?能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
请问下我们有个劳务派遣的人员。我们支付给劳务派遣公司的分录是怎么做的呢? 借:劳务费 贷:银行存款 还是 借:职工薪酬 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
之前做账是 借:劳务成本 1000 贷:应付职工薪酬 1000 后边才知道这个劳务费是对方以后给开发票 现在调账 是不是应该做 借:应付职工薪酬 1000 贷:应付账款-暂估
有劳务费发票,做账时借工程施工,劳务费贷是直接付款还是贷应付职工薪酬啊?然后再做个借应付职工薪酬贷什么什么付款
老师 帮我看一下 这个写的会计分录对不对 ,学完有点懵懵的. 老师教的都会 一到自己就不会写了. 帮我看看 如果有错误帮我纠正一下. 谢谢老师
老师今天看了登记账簿,什么科目登记几栏中,谁登记在三栏,谁登记在多栏,不是很清楚
在电子税务局申报增值税时,在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加税是不是就自动计算出来了?我提交的为什么只有城市维护建设税,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老师,请问购车保险费计入哪个科目
申报个税,请问从网页版转到客户端申报个税,出现这种情况,在哪里修改一下
我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方,但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多,只有30万,因为我们跟甲方签订有两个项目,另一个项目甲方还没打完工程款,我们就退4万给甲方,甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们,我红冲上一年的发票34万,然后开一张30万的发票,和一张4万的另一项目的发票,4万是按照今年收入入账的,结转成本。但是上一年的红冲34万,和再开的30万,应该怎么入账,我公司是小企业会计准则。
老师问一下有没有财务报表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,装修花了45万,这两笔款应该怎么做分录。
老师,个体户需要每月报个税的吧
老师,这里的包装物是不含税的的金额么?不应该是价外费么?
那这样的话就属于工资薪金范畴了吧
那这样的话就属于工资薪金范畴了吧 是的