借应收账款,贷应收账款。可以用其他应收款。

你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 应收利息,贷 财务费用,借 银行存款,贷 应收利息,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
我公司按借款合同结点本期做账时 借:应收利息 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 问:借方科目应该用“应收利息”还是“应收账款” 我公司为非金融机构,把钱借给非金融企业,合同约定每月收取一定的利息
老师,您帮我看一下,收到的其他贷款利息收入的那三笔,是什么情况?一般的贷款利息收入不都是结息吗?还有最后的那笔利息结息,不应该是收到的吗?为何是支出的。我们公司是工业制造业企业,是非金融机构
老师,内账。我们代收客户的钱付机器款(代收的钱有进公账有进私帐),有时收了30万,但后面实际支付了50万,而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款,(比方这个月12号付了50,那下个月的12号就还2万,分十期还完),还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣,这整个的业务可以这样子吗? 收款- 借:银行存款 贷:其他应付-客户 付机器款:借:其他应付-客户贷:银行存款 若超过之前进账金额: 借:其他应付-客户 应收账款-机器款 贷:银行存款 收每月还机器款 借:其他应付 贷:应收账款-机器款 收电费:借:其他应付 贷:主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来
老师你好,个人独自企业向有限公司借款,公司那边的会计科目是借:其他应收款,应收利息,贷:银行存款,而我方是直接计借:银行存款,贷:其他应付款,利息另外在做科目借:财务费用,贷:应付利息,出现了两边的请他应收款跟其他应付款的余额不一致,个人独自企业现在要怎么处理呢
老师,给老板做的工资是3000,社保按最高的基数缴纳,每个月扣个人承担部分2500多,这样他的工资就剩个四五百,工资表这样做可以吗
老师,税务要求企业社保基数比例调整到75%,现在想给老板社保基数拉高,但是给他做的工资只有3000,也就是社保缴费的比工资高,这种怎么办
老板给了十几万的餐费 酒 旅游发票,已经超过收入千分之五,所得税已经无法税前扣除,如何解决这发票,给老板年底一次性发放奖金可以吗?发票不入账
公司为煤炭贸易公司,假设采购煤炭10吨,价格50万,发票开具的数量就是10吨50万,但合理损耗0.5吨,公司入库9.5吨,那财务入账的时候数量金额式就是根据发票10吨50万,9.5吨是仓库入账的,那这个对账的时候就有差异了,怎么调?保持一致?
老师,个体户,拼多多电商,年销售额不能超过多少,取不到成本票怎么办
请问老师,现在建筑工程里面的劳务费要怎么开票了,现在要选哪个项目开,是只有现代服务和生活服务改为生产生活服务吗
老师,外贸企业设双币后打印出来的凭证样版怎么样的?
各位老师大家好,现在的工资薪金扣除税前是以个税系统里面的那个为准吗,我记得以前不是这个样子的算法,是给了比例的,对吗老师
老师,请问公司销售货物,可以开收据吗?不开发票
进项税全勾选认证,然后不抵那么多。有风险么。我刚看申报表了,他可以手填当期可抵扣金额。比如勾选了1万元,申报的时候手动修改抵扣了2000元。请问8000元会过度到主表期末留底金额8000元么?实践过程中可以这样操作么
借应收账款,贷预收账款 也可以做这一个。
好的。老师,应收账款贷方余额,是不是票到未付款
你好,这个是你单位提前收了别人的钱,没有开发票。
老师,收发票,直接借应交税费_应交增值税进项税额,没有通过待抵扣进项税额可以吗? 我的做账收发票借应交税费_应交增值税进项税额,销售贷应交税费应交增值税销项税额,月末借应交税费-转出未交增值税贷应交税费_未交增值税
你直接认证了可以 没有的话做应交税费待认证