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小规模红冲的发票申报表怎么填。

2023-10-13 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-13 09:51

好,专票还是普通发票的,之前交了税款吗?

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快账用户5548 追问 2023-10-13 09:52

普通没有

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齐红老师 解答 2023-10-13 09:53

你好,在第十栏里面填写这个是正数销售额加上负数小数。

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齐红老师 解答 2023-10-13 09:53

前提是你的销售额在30万以内的。

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快账用户5548 追问 2023-10-13 09:54

你好,在第十栏里面填写这个是正数销售额加上负数小数。老师没明白这句话

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齐红老师 解答 2023-10-13 09:55

你好,就是你的正数是100,负数是20,填写80啊。

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快账用户5548 追问 2023-10-13 09:58

差额呢嘛。这个季度没开正数发票,只红冲了发票。

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齐红老师 解答 2023-10-13 09:58

你好,正数100,负数120,填写负数20呀。

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齐红老师 解答 2023-10-13 09:59

自己申报不了,去税务局,带着纸质的申报表公章。

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好,专票还是普通发票的,之前交了税款吗?
2023-10-13
您好,这个按红冲后的收入和税费申报就可以了
2025-03-27
你好,小规模有跨期冲红的专票,增值税按正数减去负数之后的收入填写 
2023-07-07
自己开出去的吗?红字的发票和你征税的销售额合计一块填写的,如果是普通发票的,季度45万以内的在第十栏,超过的全部都在第12栏,然后再去填写减免明细表。
2023-01-16
这种情况需要去大厅申报。
2022-07-12
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