你好,是的,增值税不用交纳,附加税也是不用交纳的
9月,增值税一般纳税人,进货100万,进项税是13万吗?销货100万,那么销项税是13万吗?那么销项-进项,我们是不用交增值税吗?
销项税额有13万,进项税额有11万,可以全部抵扣吗?
进项13万,销项13万,进销抵扣了,是不是增值税附加税也没有了?
甲企业为增值税一般纳税人,2023年1月将1年前购进的一台生产设备(购进时已抵扣进项税额)改用于职工食堂,该设备的原值为70万元,已经计提折旧10万元。已知增值税税率为13%,则甲企业当期不得抵扣的进项税额为( )万元。 当时购买的时候已经抵扣了进项:70*13%=9.1万 然后过了一年了,折旧了10万元 那净值还有70-10=60万 现在把它改用途 不可抵扣的进项税:60*13%=7.8 那10*13%=1.3可以抵扣嘛? 为啥可以抵扣1.3万的进项呢。 明明之前已经抵扣了9.1万了
老师你好,我们是一般纳税人,11月开了110万的发票,税率13,销项税大概15万,进项税抵扣了5.9万,12月实际交了9万的税,这个计提的时候怎么做账呀,尤其是这个增值税,销项进项抵扣怎么做账, 附加税的话是借 税金及附加 贷 应缴税费吗,印花税也这样做吗
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
好的呢谢谢
不客气,同学,祝你工作顺利