您好,大米可以作为福利费,配件可以税前扣除。
请教老师,公司是做系统集成服务的,进项票都是笔记本电脑、服务器硬件13%的增值税专用发票,项目实施过程中会使用到这些设备,给客户开专票时只有6%的技术服务费,这样会有什么税务风险吗?是否可以正常抵扣,企业所得税是按照什么方式计算呢?
请教老师,我们公司准备认证高新科技企业,现在是筹备阶段,公司主要做智能锁,智能锁是外购的,系统是公司研发的,有三个疑问 1.关于开发票:对开票的品名有什么要求吗?是不是开技术服务费的金额占比,需要高于开锁具的金额占比。这样才可以体现我们是研发公司,不是贸易公司。 2.公司主要供应商那边采购智能锁体,主板,电池,外壳,然后统一组装好后,货物销售给客户,并且加收技术服务费。那么我想问,采购的一系列零件,都需要作为库存,计入到主营业务成本的科目吗?服务费没有对应进项,是不是不需要结转成本哈? 3.假如我们进货的成本是200.00,那么开票的销售价格是150.服务费是80,这样开票合理不合理呢?
环保科技公司是做环保设备的。但是客户给公司买大米那些应该是给家里买的可以做管理费用福利费吗?环保科技公司,他进销基本一致,但是他开回来的普票都是一些配件,可以做主营业务成本抵企业所得税么?
老师您好,我想问一下,就是我们公司是做这个环保设备运营的,属于这个技术方面的,然后呢,嗯我们给对方开了就是十几万的这个运营技术服务的这个发票,然后嗯这个运营我们也包括就是期间发现的这个坏的零件的更换,然后我们购进了一些零件,那么购进的这个零件,比如说过滤器,然后这个发票嗯可以作为这个成本吗?开出去的发票是技术服务的发票,那我购进的这个零件的这个成本发票,还有这个公司的员工都可以作为这个业务的成本吗?
老师您好,我想问一下,就是我们公司是做这个环保设备运营的,属于这个技术方面的,然后呢,嗯我们给对方开了就是十几万的这个运营技术服务的这个发票,然后嗯这个运营我们也包括就是期间发现的这个坏的零件的更换,然后我们购进了一些零件,那么购进的这个零件,比如说过滤器,然后这个发票嗯可以作为这个成本吗?开出去的发票是技术服务的发票,那我购进的这个零件的这个成本发票,还有这个公司的员工都可以作为这个业务的成本吗?
计提6月工资,但是6月份申报的是5月份的发放4月份的,这个税扣除用4月份的工资表数据吗
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
您好房屋租赁可以抵扣增值税么?