您好 系统还是按照3%计算的哈 所以还是24800*0.03=744

老师您好,小规模超30万申报增值税时自动带出的税是3个点,在减免表里本期发生额,本期实际抵减额都是按收入的2%填,对吗
老师,小规模第一季度未达到免征起点,增值税申报时候系统自动带出来的其他增值税发票不含税销售额是按照1%算出来,后面自动带出来的小微企业免税额又是按3%算的,我需要手动调整吗
小规模开1%的普票,未到30万免税,确定认一下不含税销售额填入小微企业免税销售额,小企企业免税额税率自动带出来3%,这个要怎样办?实际免征税和发票上的不一致
小规模,本季度只有未开票收入,填写完后,本期免税额是3%自动带出的,小规模免税额不是1%吗,一个自动带出额有影响吗,未开票收入24800,表上自动带出额744,实际免税额不是248吗
你好,本司小规模,24年整年都是开普票。今天申报增值税本季度收入539586.34元,框住的减免税额7737.39自动带出的,为什么不是2%?
老师,什么叫金蝶ERP软件
通讯设备苹果手机能做办公费吗,开的专票
一个个体工商户注销,在一网通办结后还要拿什么材料才证明注销成功?
老师,您好,2025年1产生的费用,但是没收到发票,汇算清缴的时候纳税调增,然后2026年收到发票了,我需要更改2025年的什么报表?以及这张发票做到2026年还是2025年里?
老师,请问用知识产权实缴,需要怎么做呢?
通行费普票可以抵扣吗?
老师,税务要求商贸公司既销售蔬菜又销售其他商品的,蔬菜收入要单独立账,我在账套里怎样建科目才能解决这个问题呢?
39岁零基础转行会计类工作,有必要从出纳做起么?
能发现 审计错误的人,你觉得这个人怎么样?
帐套原来计入的 借管理费用 ,应交税费-待认证进项税额,贷银行存款, 现在借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-待认证进项税额 ,不影响资产负债表的吧
对,系统是这样那不用管是吗 那记账应交增值税我们是按哪个呢
系统是这样那不用管 做账按照1%就可以了