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你好,本司小规模,24年整年都是开普票。今天申报增值税本季度收入539586.34元,框住的减免税额7737.39自动带出的,为什么不是2%?

2025-01-13 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-13 11:17

你好,这个你把申报表发来看一下。

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快账用户6015 追问 2025-01-13 11:17

好的,谢谢

好的,谢谢
好的,谢谢
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齐红老师 解答 2025-01-13 11:19

你好,你这个有些什么收入,收入都是开的3%的吗?

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快账用户6015 追问 2025-01-13 11:20

开票是按1%来开的

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快账用户6015 追问 2025-01-13 11:20

学生的培训费或者学校的培训费

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齐红老师 解答 2025-01-13 11:23

你这个可以自己改一下,按正确的来

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快账用户6015 追问 2025-01-13 11:31

你好,这个是什么意思?图中的386869.50是第四季度开出去的发票不含税收入。跟填报收入相差15万多,这个15万是之前的预收款(没开票,银行收学生培训款)本季度转成收入的,那这个提示要理会吗?

你好,这个是什么意思?图中的386869.50是第四季度开出去的发票不含税收入。跟填报收入相差15万多,这个15万是之前的预收款(没开票,银行收学生培训款)本季度转成收入的,那这个提示要理会吗?
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齐红老师 解答 2025-01-13 11:36

你确认没问题就可以提交。

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快账用户6015 追问 2025-01-13 11:37

那他这段话其实是什么意思?是指哪里错了?

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齐红老师 解答 2025-01-13 11:38

你好,好他是说你申报的数据比系统上面的数据大。 因为你有不开票收入,所以是没问题的。

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你好,这个你把申报表发来看一下。
2025-01-13
你好,填写在第一行和第三行,然后再填写减免表,再填写主表应纳税额减征额。
2023-04-12
你现在是负数收入,电子税务局申报不过去的,要去税务局申报的
2022-04-19
借营业外支出,贷应交税费、应交增值税。借应交税费应交增值税,贷银行存款。
2023-04-04
是的,要填季度不超过30万的时候要填这个表
2024-04-09
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