你好,按照规定,附加税费是按照实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额为计税依据计算征收的。

老师好!现在附加税费减半征收,那么我在计提时是按照减半征收后的金额计提还是全额计提?
老师,今年实行的六税两费政策,附加税都是在原来基础上减半征收了,那计提的时候是按原税率计提还是减半后的数额计提呢?
老师请问,附加税是全部计提,然后减半的部分计入营业外收入,还是按照实际缴纳的金额计提,
老师好,计提附加税的时候,六岁税两费减半征收,是全额计提,还是指只计提实际缴纳的部分就可以呢?
老师,您好,就是增值税及附加不是有减半政策嘛,计提的时候按照满额计提还是减半后计提,如果按照满额计提,实际缴纳后的分录应该怎么做,减半的那部分应该做在什么分录里
转出未交增值税转到了未交增值税,为什么期末余额还是原来的数,而不是零
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业务13、12月17日,销售南京玉龙商贸有限公司(一般纳税人)建材一批,价税合计56,000.00元。收到银行承兑汇票一张,金额50,000.00元,余款未付。 借:合同负债-南京玉龙商贸有限公司3000 应收账款-南京玉龙商贸有限公司3000 应收票据50000 贷:主营业务收入54368.93 应交税费-应交增值税1631.07。 这里的3000和1631.07是怎么算的?为什么6000余款分为了合同负债和预收账款?
老师你好,缴纳防空地下室易地建设费,分录怎么写