您好,请问一下是什么业务啊

老师,这俩会计分录怎么做? 可以给我详细步骤吗。
做出会计分录 详细一点
能帮我做出会计分录吗 详细一点
老师,酒店购买的拖鞋怎么写会计分录,详细一点,
老师能详细一点吗?会计分录怎么做?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
请问老师:电业局给大院用户开电费发票,发票户头是我公司,我是工业企业。然后我公司再给其他公司开代收电费发票,怎么做帐?开发票平进平出吗?
两个分录 1 借 应收账款 贷 主营业务收入 2 借 主营业务成本 贷 应付账款
只开发票,不收款。 用户都自己打款给电业局,只是发票开给我们
嗯对,就是做收入就行了这个的
这样分录怎么
对收入的话术是需要做的,后期营收和应付抵消,就这样就不需要银行流水了
这样的分录怎么做
借 应付账款 贷 应收账款,这样一共三个,没了
借:其他业务支出-代收电费 应交税金-进项税 贷:其他业务收入-代收电费 应交税金-销项税
嗯,对是这个意思的
谢谢老师
不客气的,祝您开心
电业局给我开的发票10000,其中6000是我公司,4000是需要代开给别公司的。我公司是制造业,怎么入账
那你就是6000做收入,4000做其他应付款,成本的